問題已解決
老師,我九月份做了一筆暫估,借,管理費用—暫估,貸,其他應付款—暫估,等十月開票時,我想沖掉暫估,可是管理費用—暫估余額為零了,上月結賬時結轉損益了,怎么沖掉暫估
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速問速答同學,您好,九月的怎么會是0呢?你沒錄數(shù)字嗎?
2021 12/08 12:45
84784973
2021 12/08 12:46
我錄了數(shù)據(jù),但是月末結賬,管理費用要結轉損益吧,就為零了
劉艷紅老師
2021 12/08 12:46
這個沒事,你把以前的分錄做筆負數(shù),再現(xiàn)在做筆正的,就行了。
84784973
2021 12/08 12:50
管理費用為零了,其他應付款—暫估,不為零
劉艷紅老師
2021 12/08 13:15
沒關系的,你把以前的那筆暫估做負數(shù),現(xiàn)在做筆正的就行了,那個是結轉了。
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