問題已解決

請問暫估的費(fèi)用,借管理費(fèi)用暫估,貸應(yīng)付賬款暫估,費(fèi)用票來了我沖會是直接做相反分錄嗎?還是該怎么做

84785003| 提問時(shí)間:2021 07/10 11:46
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,中級會計(jì)師,稅務(wù)師
您好 把暫估的分錄紅字沖銷 然后根據(jù)發(fā)票寫分錄就好了
2021 07/10 11:47
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