問題已解決

老師你好,23年的時候暫估了20萬,暫估分錄是借管理費用貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開回來了,應(yīng)該怎么做賬呀!

西瓜是甜的| 提問時間:05/31 15:41
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冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,稅務(wù)師,中級會計師,初級會計師,上市公司全盤賬務(wù)核算及分析
你好,同學 沖銷暫估 按照發(fā)票重新入賬
05/31 15:41
西瓜是甜的
05/31 15:43
做在24年嗎?
西瓜是甜的
05/31 15:45
做在24年不就影響的是我24年的利潤嗎?
冉老師
05/31 15:59
做在24年嗎? 是的,同學
冉老師
05/31 15:59
沖銷,重新確認,一正一負正好抵消,實際對本期沒什么影響的
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