問題已解決
老師你好,23年的時候暫估了20萬,暫估分錄是借管理費用貸應(yīng)付賬款暫估,現(xiàn)在發(fā)票已經(jīng)開回來了,應(yīng)該怎么做賬呀!
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,同學
沖銷暫估
按照發(fā)票重新入賬
05/31 15:41
西瓜是甜的
05/31 15:43
做在24年嗎?
西瓜是甜的
05/31 15:45
做在24年不就影響的是我24年的利潤嗎?
冉老師
05/31 15:59
做在24年嗎?
是的,同學
冉老師
05/31 15:59
沖銷,重新確認,一正一負正好抵消,實際對本期沒什么影響的
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