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老師,我公司9月份的銷項稅額是983.63元,進項稅額是1023.9元,這樣產生了增值稅留抵稅額40.27元。這個留抵稅額我還需要做什么賬務處理嗎?

84785035| 提問時間:2023 01/26 16:58
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金牌答疑老師
職稱:注冊會計師
對于增值稅留抵稅額,您需要做以下賬務處理: 1、現將增值稅留抵稅額登記在留抵稅額代碼210102的增值稅貸方科目上; 2、根據留抵稅額的使用情況,在應交增值稅的借方科目上,做上余額的貸方調整; 3、根據稅務稽查部門的要求,現需要出具留抵稅額的報表,該報表屬于稅務機構用于控制公司稅收狀況的流程要求,稅務機構會根據公司留抵稅額的用法,來判斷公司是否采用正確的賬務處理程序。 此外,拓展一下知識:留抵稅額是指企業(yè)將本期實繳稅款中扣除的準予留抵稅額,可以在未來一定期限內抵扣稅費。留抵稅額的使用有一定的使用范圍和使用期限,需要按照相關的稅收規(guī)定正確使用,以確保稅款正確繳納。
2023 01/26 17:03
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