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老師,我們企業(yè)這月銷項(xiàng)稅額是541018.57元,進(jìn)項(xiàng)稅額是496126.41元,上期留抵稅額是49431.68元。報(bào)完增值稅后,期末留抵稅額4539.52元。這個(gè)要如何做賬務(wù)處理?

84785021| 提問時(shí)間:2023 07/17 15:42
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好;? ?意思你還是留抵了。? 你做賬;? 借? 銷項(xiàng)稅、應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅? ?貸進(jìn)項(xiàng)稅;? ? ?借應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅貸??應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?
2023 07/17 15:43
84785021
2023 07/17 15:47
是的,本期應(yīng)納稅額為零。
meizi老師
2023 07/17 15:48
你好;? 那你就這樣結(jié)轉(zhuǎn)哈; 看上面分錄做? ?
84785021
2023 07/17 15:48
老師,你可以帶數(shù)字到分錄嗎?我不知道怎么填數(shù)。謝謝
meizi老師
2023 07/17 15:51
你好;? 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛的什么科目? ?
meizi老師
2023 07/17 15:52
你好;? 你之前留抵進(jìn)項(xiàng)稅掛的什么科目? ?
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