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現(xiàn)在是12月報11月的增值稅,是一般納稅人,11月開的一張發(fā)票,但是12月自己紅沖了,請問我報11月的增值稅這張發(fā)票是否要做,報稅是否要做11月開的這張發(fā)票?12月紅沖這張發(fā)票是否做到12月還是跟11月這張正數(shù)發(fā)票一起放11月不做
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現(xiàn)在是12月報11月的增值稅,是一般納稅人,11月開的一張發(fā)票,但是12月自己紅沖了,請問我報11月的增值稅這張發(fā)票是否要做,報稅是否要做11月開的這張發(fā)票?12月紅沖這張發(fā)票是否做到12月還是跟11月這張正數(shù)發(fā)票一起放11月不做
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