問(wèn)題已解決

你好,現(xiàn)在做11月份的賬,有的發(fā)票是12月開過(guò)來(lái)的能做到11月份的賬里面嗎

84785028| 提問(wèn)時(shí)間:2021 12/09 14:18
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,12月的發(fā)票不可以提前放在11月份入賬的?
2021 12/09 14:18
84785028
2021 12/09 14:43
那我做了兩張12.1開的普票到11月份的賬里面了,怎么辦
鄒老師
2021 12/09 14:43
你好,需要把這個(gè)分錄刪除?
84785028
2021 12/09 14:52
我的實(shí)際費(fèi)用是10月份的,12月份才開發(fā)票那怎么入賬
鄒老師
2021 12/09 14:57
你好,12月份取得發(fā)票的時(shí)候 借:管理費(fèi)用等科目,貸:庫(kù)存現(xiàn)金等科目?
84785028
2021 12/09 14:57
11月份的費(fèi)用,12月收到發(fā)票,11月份不用做賬是嗎
鄒老師
2021 12/09 14:58
你好,11月份有支付費(fèi)用款項(xiàng)嗎??
84785028
2021 12/09 14:58
沒有支付,但實(shí)際發(fā)生 了
鄒老師
2021 12/09 15:00
你好,你可以先做無(wú)票費(fèi)用計(jì)提分錄?
84785028
2021 12/09 15:02
計(jì)提 借:制造費(fèi)用-物料消耗 貸:應(yīng)付賬款 然后付款時(shí) 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 那收到發(fā)票的時(shí)候怎樣做呢
鄒老師
2021 12/09 15:03
你好,收到發(fā)票的時(shí)候,把之前計(jì)提分錄紅沖,然后根據(jù)發(fā)票再做相應(yīng)分錄?
84785028
2021 12/09 15:53
計(jì)提的時(shí)候用什么來(lái)做憑證呀
鄒老師
2021 12/09 15:55
你好,計(jì)提的時(shí)候,用對(duì)方給開具的收據(jù)作為附件?
84785028
2021 12/09 17:04
沒有開收據(jù)呢,后面直接開的發(fā)票
鄒老師
2021 12/09 17:09
你好,11月份的費(fèi)用,對(duì)方?jīng)]有給到你單位任何單據(jù)??
84785028
2021 12/09 17:10
有送貨單,對(duì)賬單
鄒老師
2021 12/09 17:11
你好,那當(dāng)時(shí)就用??送貨單,對(duì)賬單入賬作為附件就是了?
84785028
2021 12/09 17:12
作為附件入賬,然后等收到發(fā)票的那個(gè)月再?zèng)_紅做正確的費(fèi)用,進(jìn)項(xiàng) 是嗎?
鄒老師
2021 12/09 17:15
你好,是的,是這樣的
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