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本月銷項稅額25428.39,上月轉(zhuǎn)出應(yīng)交稅費—未交增值稅借方余額37909.01,那么這個月要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄嗎?分錄怎么做?

84785027| 提問時間:2023 01/16 20:54
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齊惠老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
是的,我們需要做轉(zhuǎn)出未交增值稅分錄,分為借方和貸方兩部分。借方:應(yīng)交稅費-未交增值稅;貸方:銀行存款。分錄公式為:應(yīng)交稅費-未交增值稅(借方):銀行存款(貸方)。 未交增值稅的支付要遵循“由遠及近”的原則,這意味著先從本期應(yīng)付稅款中扣除本期已繳稅款,然后再從上期已轉(zhuǎn)出未交稅款中扣除本期稅款。拓展知識,增值稅是指全國稅務(wù)總局頒布的《中華人民共和國企業(yè)所得稅和增值稅暫行條例》規(guī)定的稅種。它是根據(jù)企業(yè)實際經(jīng)營收入進行計算,稅率為17%,并有減免政策可以享受。
2023 01/16 21:08
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