問題已解決

你好,老師,我知道收到稅控技術(shù)維護(hù)費(fèi)280的發(fā)票時(shí) 計(jì)入:管理費(fèi)用280,貸銀行存款280 什么時(shí)候做分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費(fèi)用 280。是次月報(bào)完稅再做嗎還是收到票時(shí)一次性2筆分錄都做,這個(gè)時(shí)間點(diǎn)我不知道怎么區(qū)分

84784972| 提問時(shí)間:2023 01/03 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
需要抵扣的時(shí)候,比如你這個(gè)月需要抵扣,下一個(gè)月申報(bào),這個(gè)月就可以做。
2023 01/03 14:32
84784972
2023 01/03 14:34
我們12月開票了,也要繳納增值稅,那我就把減免稅額的分錄做到12月里面,等申報(bào)增值稅的時(shí)候一起減免就行對(duì)吧?
郭老師
2023 01/03 14:38
是的是的,可以這么做。
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