問題已解決

你好,老師,我知道收到稅控技術(shù)維護費280的發(fā)票時 計入:管理費用280,貸銀行存款280 什么時候做分錄 借:應交稅費-應交增值稅(減免稅款)280 貸 管理費用 280。是次月報完稅再做嗎還是收到票時一次性2筆分錄都做,這個時間點我不知道怎么區(qū)分

84784972| 提問時間:2023 01/03 14:30
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
需要抵扣的時候,比如你這個月需要抵扣,下一個月申報,這個月就可以做。
2023 01/03 14:32
84784972
2023 01/03 14:34
我們12月開票了,也要繳納增值稅,那我就把減免稅額的分錄做到12月里面,等申報增值稅的時候一起減免就行對吧?
郭老師
2023 01/03 14:38
是的是的,可以這么做。
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