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留底退稅收到退稅款后,下次需要繳納增值稅時,會計分錄是1、借:應交稅費—應交增值稅(進項稅額);貸:應交稅費—增值稅留底稅額;2、借:應交稅費—增值稅留底稅額;貸:銀行存款。這樣對嗎?

84785036| 提問時間:2022 11/17 08:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借其他應收款貸應交稅費,應交增值稅進項轉出, 借銀行存款貸其他應收款做這個。
2022 11/17 08:54
郭老師
2022 11/17 08:55
因為你在申報表的時候填寫的是附表二,進項轉出,這樣的話,你賬上和實際的是一致的。
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