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2021年5月實際繳納20年度企業(yè)所得稅5000元,分錄是借應(yīng)交稅費所得稅5000,貸銀行存款,因為20年底沒有計提所得稅費,所以2021年12月又做了一筆分錄,借應(yīng)交稅費所得稅5000,貸本年利潤未分配利潤5000元,然后2022年1月補計提了一筆,借所得稅費用5000,貸應(yīng)交稅費所得稅。 這種操作是對的嗎

84784951| 提問時間:2022 10/27 18:28
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meizi老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
?你好;? 你這個是跨年計提了。 分錄不對哦; 你啥準(zhǔn)則的??
2022 10/27 18:30
84784951
2022 10/27 18:33
小企業(yè)會計準(zhǔn)則
meizi老師
2022 10/27 18:35
你好; 借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅; 繳納:借??應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款? ?
84784951
2022 10/27 18:41
中間2021年12月那筆我也沒有看懂,我覺得這筆應(yīng)該是借未分配利潤,貸所得稅費吧
84784951
2022 10/27 18:41
正確的是怎么操作的,當(dāng)年沒有計提所得稅,跨年怎么做
meizi老師
2022 10/27 18:44
?你好;???借利潤分配-未分配利潤貸應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅; 繳納:借??應(yīng)交稅費- 應(yīng)交企業(yè)所得稅;貸銀行存款? ? ;這個是補計提和支付的分錄的??
84784951
2022 10/27 18:48
就只是做兩筆就行?
84784951
2022 10/27 18:49
計提不應(yīng)該進(jìn)所得稅費用嗎?
meizi老師
2022 10/27 18:52
是的。 跨年了 用利潤分配替代了所得稅費用的 ;? ? 你本年計提本年的才是做所得稅費用的??
84784951
2022 10/27 18:56
意思就是21年5月繳納了一筆,12月用利潤分配做一筆就可以了,兩筆就行,這是正確的處理方式嗎
meizi老師
2022 10/27 18:57
?你好1;? ?是的; 就是這樣做分錄即可? ?
84784951
2022 10/27 22:21
那現(xiàn)在前任在2022年補計提了一筆分錄,借所得稅費用5000,貸應(yīng)交稅費所得稅,我10月份接過來賬,后續(xù)我要怎么處理
meizi老師
2022 10/28 08:33
?你好;? ? ?不對哈;? 你紅沖這筆分錄? ; 這個計提分錄不對? ;? 紅沖了在按我寫的兩筆做分錄即可??
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