問題已解決

4.某食品廠屬于增值稅一般納稅人, 當(dāng)月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷售自產(chǎn)貨物, 不含稅銷售額320萬元,貨物已發(fā)出,辦理銀行托收手續(xù),均已開出增值稅專用發(fā)票; (2)從一般納稅人處購入淀粉一批,取得的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額70萬元; (3)從農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者處購入小麥一批, 取得農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票注明買價(jià)45萬元,支付運(yùn)費(fèi)取得增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額2萬元; (4)從小規(guī)模納稅人處購入玉米一批, 取得小規(guī)模納稅人開具的增值稅專用發(fā)票注明不含稅金額20萬元。 (其他資料,企業(yè)生產(chǎn)貨物稅率為13%,假設(shè)當(dāng)月所有票據(jù)均符合稅務(wù)機(jī)關(guān)規(guī)定并在當(dāng)月抵扣進(jìn)項(xiàng)) 要求:根據(jù)以上資料回答以下問題,每問需計(jì)算出合計(jì)數(shù) (1)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月銷項(xiàng)稅額; (2)計(jì)算企業(yè)當(dāng)月可抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額; (3)計(jì)算企業(yè)當(dāng)期應(yīng)納增值稅稅額

84784965| 提問時(shí)間:2022 09/19 12:37
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師
銷項(xiàng)稅額320×13% 進(jìn)項(xiàng)稅額70×13%+45×10%+2×9%+20×10% 應(yīng)交稅費(fèi),銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額
2022 09/19 12:40
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