問(wèn)題已解決

進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額566.04;待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額借方余額575.22;合計(jì)借方余額1141.26;應(yīng)交增值稅借方余額1141.26;銷項(xiàng)稅額和轉(zhuǎn)出未交增值稅是平的;為什么會(huì)產(chǎn)生借方余額?怎樣調(diào)賬?分錄是怎樣的?

84784999| 提問(wèn)時(shí)間:2022 06/17 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
這個(gè)解放余額其中有566,這個(gè)是你們單位的劉迪,你看一下你的主表是不是有一個(gè)劉迪。
2022 06/17 13:56
郭老師
2022 06/17 13:56
借方余額566,這個(gè)是單位的,留抵稅款
郭老師
2022 06/17 13:56
575這個(gè)不用管的,這個(gè)是你單位還沒(méi)有發(fā)生認(rèn)證以后允許抵扣的。
84784999
2022 06/17 14:55
575抵扣認(rèn)證后的分錄是?
郭老師
2022 06/17 14:56
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證。
84784999
2022 06/17 15:19
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的分錄是怎樣的?
郭老師
2022 06/17 15:21
原因,需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出。
郭老師
2022 06/17 15:21
什么原因需要做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84784999
2022 06/17 15:22
紅字專票信息表:技術(shù)服務(wù)費(fèi):-9433.96;6%;-566.04;購(gòu)買方已抵扣;
郭老師
2022 06/17 15:25
借預(yù)付賬款 貸管理費(fèi)用, 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
84784999
2022 06/17 15:28
以前的賬記的: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出566.04 是錯(cuò)了嗎
郭老師
2022 06/17 15:29
錯(cuò)了,整個(gè)發(fā)票紅沖了,你們的管理費(fèi)用也不允許抵扣。
84784999
2022 06/17 15:38
當(dāng)月沖減銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)金額不包括566.04,沒(méi)少交稅;那我要怎么調(diào)賬?
郭老師
2022 06/17 15:38
你好,那你什么時(shí)間開(kāi)的發(fā)票?紅字信息表是在什么時(shí)間在紅字信息表的當(dāng)月做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出?
84784999
2022 06/17 15:41
201709月的紅字信息表和201709賬里轉(zhuǎn)出566.04
郭老師
2022 06/17 15:42
那你當(dāng)月沖減銷項(xiàng)進(jìn)項(xiàng)不包含566,這個(gè)是幾月份的。
84784999
2022 06/17 15:45
201709沖減銷項(xiàng)的進(jìn)項(xiàng)不包含566.04(就是轉(zhuǎn)出了),藍(lán)字發(fā)票是201708月開(kāi)具并抵扣
郭老師
2022 06/17 15:50
你在九月份銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,按這個(gè)來(lái)交增值稅的嗎?
84784999
2022 06/17 15:50
藍(lán)字是: 借:銷售費(fèi)用-廣告費(fèi)9433.96 借:進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:預(yù)付賬款10000
84784999
2022 06/17 15:52
9月是銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)(不包括566.04)加上進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,交的增值稅
郭老師
2022 06/17 15:55
為什么不包含這個(gè)進(jìn)項(xiàng)566,你認(rèn)證了就應(yīng)該包含在里面的,在35欄里面填寫(xiě)。
郭老師
2022 06/17 15:55
這意思就是少抵扣了,是不是?
84784999
2022 06/17 15:57
8月里進(jìn)項(xiàng)566.04是抵扣了的啊
郭老師
2022 06/17 16:02
你好,那不就是正確的,你八月份抵扣了,你九月份做進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出沒(méi)有多抵扣,有什么問(wèn)題嗎。
84784999
2022 06/17 16:06
我說(shuō)錯(cuò)了,是4月抵扣的進(jìn)項(xiàng)566.04;9月做的: 借:進(jìn)項(xiàng)稅額566.04 貸:進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出566.04 這個(gè)是對(duì)的嗎
郭老師
2022 06/17 16:07
不對(duì)的,這個(gè)分錄不對(duì),因?yàn)槟汩_(kāi)了負(fù)數(shù)發(fā)票,你的管理費(fèi)用需要紅沖的。
郭老師
2022 06/17 16:07
這樣的話,你的進(jìn)項(xiàng)多了,你申報(bào)表沒(méi)有這個(gè)鏡像,你賬上有。
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