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進項稅額借方余額566.04;待抵扣進項稅額借方余額575.22;合計借方余額1141.26;應交增值稅借方余額1141.26;銷項稅額和轉出未交增值稅是平的;為什么會產(chǎn)生借方余額?怎樣調賬?分錄是怎樣的?

84784999| 提問時間:2022 06/17 13:55
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
這個解放余額其中有566,這個是你們單位的劉迪,你看一下你的主表是不是有一個劉迪。
2022 06/17 13:56
郭老師
2022 06/17 13:56
借方余額566,這個是單位的,留抵稅款
郭老師
2022 06/17 13:56
575這個不用管的,這個是你單位還沒有發(fā)生認證以后允許抵扣的。
84784999
2022 06/17 14:55
575抵扣認證后的分錄是?
郭老師
2022 06/17 14:56
借應交稅費應交增值稅進項貸應交稅費待認證。
84784999
2022 06/17 15:19
進項稅額轉出的分錄是怎樣的?
郭老師
2022 06/17 15:21
原因,需要做進項轉出。
郭老師
2022 06/17 15:21
什么原因需要做進項轉出?
84784999
2022 06/17 15:22
紅字專票信息表:技術服務費:-9433.96;6%;-566.04;購買方已抵扣;
郭老師
2022 06/17 15:25
借預付賬款 貸管理費用, 應交稅費應交增值稅進項轉出
84784999
2022 06/17 15:28
以前的賬記的: 借:進項稅額566.04 貸:進項轉出566.04 是錯了嗎
郭老師
2022 06/17 15:29
錯了,整個發(fā)票紅沖了,你們的管理費用也不允許抵扣。
84784999
2022 06/17 15:38
當月沖減銷項的進項金額不包括566.04,沒少交稅;那我要怎么調賬?
郭老師
2022 06/17 15:38
你好,那你什么時間開的發(fā)票?紅字信息表是在什么時間在紅字信息表的當月做進項轉出?
84784999
2022 06/17 15:41
201709月的紅字信息表和201709賬里轉出566.04
郭老師
2022 06/17 15:42
那你當月沖減銷項進項不包含566,這個是幾月份的。
84784999
2022 06/17 15:45
201709沖減銷項的進項不包含566.04(就是轉出了),藍字發(fā)票是201708月開具并抵扣
郭老師
2022 06/17 15:50
你在九月份銷項減去進項加上進項轉出,按這個來交增值稅的嗎?
84784999
2022 06/17 15:50
藍字是: 借:銷售費用-廣告費9433.96 借:進項稅額566.04 貸:預付賬款10000
84784999
2022 06/17 15:52
9月是銷項減去進項(不包括566.04)加上進項轉出,交的增值稅
郭老師
2022 06/17 15:55
為什么不包含這個進項566,你認證了就應該包含在里面的,在35欄里面填寫。
郭老師
2022 06/17 15:55
這意思就是少抵扣了,是不是?
84784999
2022 06/17 15:57
8月里進項566.04是抵扣了的啊
郭老師
2022 06/17 16:02
你好,那不就是正確的,你八月份抵扣了,你九月份做進項轉出沒有多抵扣,有什么問題嗎。
84784999
2022 06/17 16:06
我說錯了,是4月抵扣的進項566.04;9月做的: 借:進項稅額566.04 貸:進項轉出566.04 這個是對的嗎
郭老師
2022 06/17 16:07
不對的,這個分錄不對,因為你開了負數(shù)發(fā)票,你的管理費用需要紅沖的。
郭老師
2022 06/17 16:07
這樣的話,你的進項多了,你申報表沒有這個鏡像,你賬上有。
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