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應交稅金/未交增值稅的借方余額,這個借方余額可以轉(zhuǎn)到應交稅金/留底稅額嗎?

84784990| 提問時間:01/05 21:43
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,可以的, 沒問題,不需要轉(zhuǎn),余額就會自動形成留抵
01/05 21:45
84784990
01/05 21:49
主要是我們科目設置的太多了,要想把金額提現(xiàn)到對應科目去。目前我們應交稅金的子科目有:進項稅額、進項稅額轉(zhuǎn)出、待認證進項稅額、待抵扣稅額、留抵稅額、銷項稅額…好幾個都有余額,把我都弄懵了
易 老師
01/05 21:52
這些是專欄都可有余額,看應交增值稅的余額就可
84784990
01/05 21:59
哦,老師,應該稅金/應交增值稅/進項稅額后面的三級科目,是不是都可以往進項稅這個科目結(jié)轉(zhuǎn)呢?
84784990
01/05 22:00
老師,我想請問一下,每個月的進項發(fā)票和銷售發(fā)票收到的時候應該怎么做賬呢?然后月末又怎么結(jié)轉(zhuǎn)才是正確的呢?
易 老師
01/05 22:02
預交:借:應交稅金-預交增值稅貸:銀行存款,借:應交增值稅-未交增值稅,貸:應交稅金-預交增值稅1、計提時: 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅) 貸:應交稅費-未交增值稅 其他附加: 借:稅金及附加 貸:應交稅費-應交xxt稅 2、下月交納時: 借:應交稅費-未交增值稅 應交稅費-應交XX稅 貸:銀行存款
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