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某增值稅一般納稅人·2019年某增值稅一般納稅人·2019年s月銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅的銷售收入額300萬元,當(dāng)月購進(jìn)貨物20萬元·增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅稅額為3.5萬元·增值稅適用稅率為13%。計(jì)算5月份該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額為多少?

84784997| 提問時(shí)間:2022 05/20 10:08
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 計(jì)算5月份該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額=300萬*13%—3.5萬
2022 05/20 10:10
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