問題已解決

某企業(yè)為增值稅小規(guī)模納稅人,2019年6月銷售貨物取得收入53 000元,本月購進(jìn)商品30 000元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額3 900元。計(jì)算該其當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

84785038| 提問時(shí)間:2021 10/26 00:37
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梁梁老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
同學(xué),你好,應(yīng)納增值稅=53000÷(1+3%)*3%=1543.69
2021 10/26 01:17
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