問(wèn)題已解決

甲公司為小規(guī)模納稅人,2019年5月份購(gòu)進(jìn)一批智能手機(jī),取得增值稅普通發(fā)票注明不含增值稅價(jià)格為300000元。當(dāng)月將該批手機(jī)出售,取得銷售收入為412000元,計(jì)算該企業(yè)當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額。

84785034| 提問(wèn)時(shí)間:2023 02/22 08:33
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
412000除以1.03乘以3% 這可是當(dāng)月的,增值稅稅額
2023 02/22 08:36
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