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甲公司為增值稅一般納稅人,2019年8月購進(jìn)生產(chǎn)設(shè)備租賃服務(wù)取得增值稅專用發(fā)票注明稅額900萬元,購進(jìn)餐飲服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額60萬元,購進(jìn)貸款服務(wù)取得增值稅普通發(fā)票注明稅額720元,甲公司進(jìn)項(xiàng)稅當(dāng)月申報抵扣,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額?

84785017| 提問時間:2023 03/16 11:32
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venus老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計(jì)師
你好,同學(xué),你好,甲公司當(dāng)月上述業(yè)務(wù)準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額=900
2023 03/16 11:36
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