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某增值稅一般納稅人,2019 年5月銷售應(yīng)稅貨物取得不含增值稅的銷售收入 額 400000 元,當(dāng)月購進(jìn)貨物 300000 元,增值稅專用發(fā)票上注明的進(jìn)項(xiàng)稅稅額 為39000 元,增值稅適用稅率為13%。計(jì)算5月份該企業(yè)應(yīng)納增值稅稅額為多 少?

84784965| 提問時(shí)間:2021 12/03 11:10
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職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好,這個(gè)繳納增值稅(400000-300000)*13%=13000,這樣算的。
2021 12/03 11:10
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