問(wèn)題已解決
老師,想問(wèn)下我們上面一直進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),然后我們每月都沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn),就是年末的時(shí)候把進(jìn)項(xiàng)留底稅費(fèi)像我第一張圖片那樣結(jié)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里,第二張圖片是我本年每月銷項(xiàng)稅額這樣結(jié)轉(zhuǎn)一下,沖減上年的未交增值稅是可以的嘛,我本年每月收到的進(jìn)項(xiàng)未結(jié)轉(zhuǎn)
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速問(wèn)速答你好,可以的,增值稅三級(jí)明細(xì)每月結(jié)出余額,轉(zhuǎn)至未交增值稅,該科目余額與申報(bào)表一致。年底,將所有三級(jí)明細(xì)余額轉(zhuǎn)平,內(nèi)部對(duì)應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)
2022 04/14 16:53
圖圖*老師
2022 04/14 16:55
你轉(zhuǎn)完了,對(duì)下未交增值稅的余額,貸方是應(yīng)交稅,借方為留抵?jǐn)?shù)
84785045
2022 04/14 17:06
那我今年每月進(jìn)項(xiàng)不結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
圖圖*老師
2022 04/14 17:14
單個(gè)科目余額可以不結(jié)轉(zhuǎn),但是應(yīng)交增值稅下面三級(jí)明細(xì)科目要結(jié)出余額轉(zhuǎn)到未交增值稅,反應(yīng)當(dāng)月增值稅應(yīng)交多少或者留抵多少
84785045
2022 04/14 17:24
嗯嗯,是的,我年底就是結(jié)轉(zhuǎn)到未交了,然后今年我的想法是先把年初結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的未交慢慢用每個(gè)月的銷項(xiàng)給沖銷完,然后再用今年一直累計(jì)下來(lái)的進(jìn)項(xiàng)在跟之后的銷項(xiàng)做對(duì)比,進(jìn)一直大于銷的話,在年底再把銷項(xiàng)跟進(jìn)項(xiàng)一起結(jié)轉(zhuǎn)到未交里
84785045
2022 04/14 17:24
這樣可以嗎
圖圖*老師
2022 04/14 17:36
不是這樣的 結(jié)轉(zhuǎn)未交是每月都要做的 不然你申報(bào)表的數(shù)字跟賬面上哪個(gè)數(shù)據(jù)核對(duì)
84785045
2022 04/14 18:26
那老師我每月結(jié)轉(zhuǎn)該怎么做呢
圖圖*老師
2022 04/14 18:53
比如3月份進(jìn)項(xiàng)稅60,銷項(xiàng)稅150,進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出20
2022 04/14 18:56
那月末應(yīng)交增值稅下的這幾和科目,貸方銷項(xiàng)150+貸方進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出20-借方進(jìn)項(xiàng)稅60=貸方余額110
做一筆分錄,
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅110
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅110
圖圖*老師
2022 04/14 18:58
如果數(shù)字變一下,這些科目借貸相減出現(xiàn)借方余額,則形成留抵
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出多交增值稅(為了簡(jiǎn)便核算,也可以寫(xiě)成轉(zhuǎn)出未交增值稅)
圖圖*老師
2022 04/14 18:59
沒(méi)月末,只需要做這兩個(gè)分錄之一,明細(xì)科目余額不用結(jié)轉(zhuǎn),年末再將明細(xì)科目余額對(duì)轉(zhuǎn),只是應(yīng)交增值稅下的三級(jí)明細(xì)科目
84785045
2022 04/14 21:59
好的,謝謝老師
圖圖*老師
2022 04/14 22:15
不客氣的,對(duì)著增值稅三級(jí)明細(xì)科目看,我只舉例了幾個(gè)常用的
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