問題已解決
老師,年末把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,最后結(jié)轉(zhuǎn)到 未交增值稅,那應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅是不是就不對了
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2021 08/05 12:26
陳靖老師
2021 08/05 14:52
沒有問題,比如說你有一批原材料100萬因?yàn)楣芾聿簧票槐I,你會做一筆借:待處理財(cái)產(chǎn)損溢-流動資產(chǎn)損益 貸:原材料100 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 期末你再做一筆老師講的分錄,相當(dāng)于你把進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出給沖掉同時(shí)調(diào)增應(yīng)交增值稅。
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