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如果進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),是不是把增值稅放在應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅里邊就好了,不需要放在應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅里邊吧?

84785029| 提問時(shí)間:07/22 08:33
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家權(quán)老師
金牌答疑老師
職稱:稅務(wù)師
你好,那個(gè)不需要結(jié)轉(zhuǎn), 根據(jù)以下思路正確申報(bào)計(jì)算和申報(bào)增值稅就是 月末先計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄; 如果大于0就是以下分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 下月交稅分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 貸:銀行存款
07/22 08:34
84785029
07/22 08:43
進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)不需要結(jié)轉(zhuǎn),是不是就是 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 到這一步就完了
家權(quán)老師
07/22 08:45
不需要那樣結(jié)轉(zhuǎn)平,直接計(jì)算計(jì)提。
84785029
07/22 08:47
老師,直接計(jì)算計(jì)提是怎么做呢,不太懂,怎么寫分錄
家權(quán)老師
07/22 08:47
就是我前邊的分錄,不結(jié)轉(zhuǎn)平余額,只根據(jù)計(jì)算結(jié)果判斷
84785029
07/22 08:55
老師的意思是自己月末計(jì)算 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 如果應(yīng)交增值稅小于0,是留抵稅,不做任何分錄,然后等到下個(gè)月或者下下個(gè)月計(jì)算需要交增值稅了,再寫 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)交稅額-應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣子嘛?
家權(quán)老師
07/22 08:57
不管什么情況,進(jìn)項(xiàng)和銷項(xiàng)稅都不需要結(jié)轉(zhuǎn)平。直接寫結(jié)轉(zhuǎn)的分錄 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
84785029
07/22 09:02
好的,老師,假如這個(gè)月留抵了,不做任何處理,到了下個(gè)月我直接根據(jù)老師的公式 應(yīng)交增值稅=本月銷項(xiàng)稅-(本月進(jìn)項(xiàng)-本月進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出) -上月留抵 計(jì)算出未交的增值稅 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅 這樣子對嗎?
家權(quán)老師
07/22 09:03
是的,就是那樣操作,簡單高效,還不容易出錯(cuò)
84785029
07/22 09:09
謝謝老師,老師真棒
家權(quán)老師
07/22 09:12
不客氣,祝你工作順利!如果感覺滿意的話,麻煩給個(gè)五星好評哦。
84785029
07/22 09:38
那老師這樣子的話,轉(zhuǎn)出未交增值稅不借貸結(jié)轉(zhuǎn),轉(zhuǎn)出未交增值稅就一直是借方有余額對吧?
家權(quán)老師
07/22 09:40
不用管那些余額,你的目的是正確申報(bào)增值稅就行
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