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A公司是增值稅一般納稅人,B是增值稅小規(guī)模納稅人,某年5月到7月,A公司在B公司舉辦產(chǎn)品推銷會,會上預(yù)計(jì)銷售產(chǎn)品共取得不含稅銷售收入700萬元(客戶多為小規(guī)模地稅人:不需要增值稅專用發(fā)票)。A公司取得收入后,約定要按售價(jià)的10%支付給A 公司會展費(fèi)用70萬元,B公司向A公司開具增值稅普通發(fā)票,該業(yè)務(wù)稅負(fù)計(jì)算: A公司增值稅銷項(xiàng)稅=700×13%=91萬元,應(yīng)納增值稅=70×3%=2 萬元 【籌劃要求】請為該展覽業(yè)務(wù)進(jìn)行稅收籌劃,指出A公司、客戶、B公司應(yīng)如何簽訂銷售以及會展的合同

84785028| 提問時(shí)間:2022 04/13 15:44
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計(jì)師,高級會計(jì)師
那你這里正常交的稅,你已經(jīng)算出來了,那如果說要籌劃的話啊,現(xiàn)在有一個(gè)政策,就是如果說你是小規(guī)模納稅人,可以享受全部免增值稅,你直接成立小規(guī)模納稅人就可以。
2022 04/13 23:26
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