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實(shí)務(wù)
問題已解決
3月有增值稅費(fèi)用,但進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,還需要在3月計(jì)提增值稅嗎
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速問速答進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷項(xiàng)稅額,月末需要結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,進(jìn)項(xiàng)與銷項(xiàng)的差額體現(xiàn)為留抵稅額。
2022 04/01 15:55
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2022 04/01 15:56
當(dāng)月沒有進(jìn)項(xiàng)稅,是以前的進(jìn)項(xiàng)稅可以抵扣,還需要寫分錄嗎?
美橙老師
2022 04/01 16:03
以前的如果沒有結(jié)轉(zhuǎn)則需要一并結(jié)轉(zhuǎn)。
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)
借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
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