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實(shí)務(wù)
問題已解決
稅控盤減免稅款分錄 借管理費(fèi)用貸現(xiàn)金 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(減免稅款)借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 這樣做分錄后月底計(jì)算需轉(zhuǎn)出的未交增值稅是:銷項(xiàng)—進(jìn)項(xiàng)—留抵—減免對(duì)嗎
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速問速答你好
對(duì)的
是這么做的
2022 03/05 19:27
84784950
2022 03/05 20:26
老師,2月份實(shí)發(fā)1月份工資,我附的工資表上可以寫一月份工資表嗎?
郭老師
2022 03/05 20:31
你好,你是在一月份計(jì)提的嗎?當(dāng)月的工資當(dāng)月計(jì)提嗎?如果是二月份的話,你只需要用銀行回單來做賬就可以的。工資表都是在一月份。
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