問題已解決

請問,買稅控盤全額抵稅的賬務(wù)處理,支付時: 借:管理費用 貸:銀行存款 一般納稅人抵減時: 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 貸:管理費用 轉(zhuǎn)出 進(jìn)項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 是這樣嗎

84785030| 提問時間:2022 03/11 09:54
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立紅老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,分錄是對的;;;
2022 03/11 09:54
84785030
2022 03/11 10:03
轉(zhuǎn)出 進(jìn)項未交增值稅 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 應(yīng)該是是這樣吧
立紅老師
2022 03/11 10:07
同學(xué)你好 應(yīng)該是是這樣吧——上面是將進(jìn)稅和減免稅轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出未交增值稅,是對的;
84785030
2022 03/11 10:10
如果是小規(guī)模,那直接借 應(yīng)交稅費-未交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 銀行存款,這樣嗎
立紅老師
2022 03/11 10:22
同學(xué)你好,小規(guī)模不用減免稅款明細(xì),也不用轉(zhuǎn)入未交增值稅,直接計入應(yīng)交稅費一應(yīng)增中
84785030
2022 03/11 10:25
那直接借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸 應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅(減免稅款) 銀行存款
84785030
2022 03/11 10:25
是這樣嘛
立紅老師
2022 03/11 10:28
同學(xué)你好 抵稅時直接 借,應(yīng)交稅費一應(yīng)增 貸,管理費用
84785030
2022 03/11 10:39
就是1月繳納費用時,借 管理費用 貸 銀行存款 ,在4月份繳納增值稅的時候 借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 管理費用(負(fù)數(shù)) 貸銀行存款
84785030
2022 03/11 10:39
是這個意思嗎
立紅老師
2022 03/11 10:42
同學(xué)你好,是這樣的;;;?
84785030
2022 03/11 10:48
20年是小規(guī)模的時候,沒有在增值稅里面減免,現(xiàn)在是一般納稅人了,還可以本月申報增值稅的時候減免嗎
立紅老師
2022 03/11 10:50
同學(xué)你好,是可以的;
84785030
2022 03/11 10:53
做賬還是按正常一般納稅人的步驟來嘛,不通過其他科目嘛
立紅老師
2022 03/11 10:54
做賬還是按正常一般納稅人的步驟來嘛,不通過其他科目嘛——是的;按一般納稅人做就可以
84785030
2022 03/11 11:22
這筆分錄 借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 (負(fù)數(shù)) 是不是管理費用應(yīng)該用負(fù)數(shù)哇
立紅老師
2022 03/11 11:29
同學(xué)你好,?是不是管理費用應(yīng)該用負(fù)數(shù)哇——對的;
84785030
2022 03/11 11:30
那分錄就是這樣嘛,,,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 (負(fù)數(shù))
立紅老師
2022 03/11 11:33
同學(xué)你好, 那分錄就是這樣嘛,,,借:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(減免稅款) 借:管理費用-技術(shù)服務(wù)費 (負(fù)數(shù))——對的;
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