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老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請問這樣做對嗎?

84785017| 提問時間:2022 11/02 13:53
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計(jì)師
對的,是的,是這么做的。l
2022 11/02 13:54
84785017
2022 11/02 13:55
也就是說將這280元視為是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額一樣是嗎?
郭老師
2022 11/02 13:56
做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款里面就可以的。
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