當(dāng)前位置:財稅問題 >
實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,稅控盤280元可以全額抵稅計(jì)入應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-減免稅款,那是不是月底結(jié)轉(zhuǎn)時借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅?請問這樣做對嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答對的,是的,是這么做的。l
2022 11/02 13:54
84785017
2022 11/02 13:55
也就是說將這280元視為是應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額一樣是嗎?
郭老師
2022 11/02 13:56
做應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅減免稅款里面就可以的。
閱讀 187