問(wèn)題已解決

一般納稅人月末除了要做未交增值稅轉(zhuǎn)出,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)該增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(未交增值稅)還需要對(duì)沖銷(xiāo)項(xiàng)稅和進(jìn)項(xiàng)稅嗎?例如這步 借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng))貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng))?還需要最后做這一步嗎?

84785008| 提問(wèn)時(shí)間:2022 03/04 14:56
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
你好,對(duì)的是的,最好是做這個(gè),也可以年末做。
2022 03/04 15:00
84785008
2022 03/04 15:07
不做應(yīng)該也沒(méi)影響吧?做了這么多年會(huì)計(jì)一直沒(méi)做這筆呀!
郭老師
2022 03/04 15:09
哦可以的,不做可以的。
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