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我9月做錯了賬 借:其他應付款 貸:管理費用 現(xiàn)在要怎么調(diào)賬

84784996| 提問時間:2022 01/19 19:00
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問本來應該怎么做的?
2022 01/19 19:00
84784996
2022 01/19 19:01
本來是 借:管理費用 100 貸:其他應付款 100
bamboo老師
2022 01/19 19:02
那把錯誤分錄紅沖 然后再寫正確的
84784996
2022 01/19 19:02
紅沖會顯示兩個管理費用
bamboo老師
2022 01/19 19:08
紅沖會顯示兩個管理費用 是對的
84784996
2022 01/19 19:09
可是我最后管理費用的余額應該是100,而不是200吧,這是怎么回事,多出一個
bamboo老師
2022 01/19 19:12
您當時多減少了管理費用啊
84784996
2022 01/19 19:13
好的,貸方是不會顯示出來的嗎
bamboo老師
2022 01/19 19:26
貸方紅字就是借方發(fā)生 所以就是200
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