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實(shí)務(wù)
問題已解決
2021年購入的生產(chǎn)用的固定資產(chǎn)做錯了賬,現(xiàn)在怎么調(diào)呢?當(dāng)時,借管理費(fèi)用50000貸現(xiàn)金,現(xiàn)在怎么調(diào)賬呢?
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速問速答借固定資產(chǎn)貸管理費(fèi)用,
借管理費(fèi)用貸累計(jì)折舊。
2022 06/07 16:00
84784992
2022 06/07 16:01
是生產(chǎn)用的設(shè)備
84784992
2022 06/07 16:02
借制造費(fèi)用貸累計(jì)折舊可以嗎?
郭老師
2022 06/07 16:04
可以的,可以這么做的。
84784992
2022 06/07 16:05
需不需要調(diào)整以前年度利潤呢?
郭老師
2022 06/07 16:06
你好,匯算清繳已經(jīng)過去了,你不用坐在做以前年度損益調(diào)整了,直接沖管理費(fèi)用就可以了。
84784992
2022 06/07 16:07
您的意思是匯算清繳前要調(diào)整以前利潤,匯算清繳后就不用那么做了?
郭老師
2022 06/07 16:08
對的是的,是這么做的。
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