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老師,沒有抵扣的進項稅額做應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進項,對嗎,還是做應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額準出

84785034| 提問時間:2021 07/07 12:37
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吳少琴老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
應(yīng)交稅費-待抵扣增值稅進項
2021 07/07 12:38
84785034
2021 07/07 12:40
抵扣時做反分錄,那應(yīng)交稅費科目中借貸雙方,都會體現(xiàn)對嗎
吳少琴老師
2021 07/07 12:42
那應(yīng)交稅費科目中借貸雙方,都會體現(xiàn)對嗎 是的
84785034
2021 07/07 12:49
老師,應(yīng)交稅費中的差額,應(yīng)該和實際銷項-進項的差額一樣對嗎?但我的不一樣不知道哪里錯了
吳少琴老師
2021 07/07 14:33
不一定一樣,還有進項稅轉(zhuǎn)出,已交稅金這些明細要算進去
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