問題已解決
老師,如果計提工資和發(fā)放的時候用這個辦法:1.計提工資:借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——工資 2 計提社保(企業(yè)部分):借:××費用(管理/銷售等) 貸:應(yīng)付職工薪酬——社保 3 次月發(fā)放工資時 :借:應(yīng)付職工薪酬——工資 貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金 4 上交杜保 :借:應(yīng)付職工薪酬——社保(企業(yè)部分) 其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 貸:銀行存款或現(xiàn)金 請問每月個稅差異(即代扣的個稅與系統(tǒng)不一致)做在哪里? 是不是每月得把個稅計提,借:其他應(yīng)收款-個稅,貸應(yīng)交個人所得稅?然后把個稅差異做在計提個稅的時候?
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速問速答你好 你是哪里有差異。 你繳納給稅局你做 借應(yīng)交稅費-應(yīng)交個人所得稅 貸銀行存款 到時你有差異 比如少扣了 下個月發(fā)放工資的時候 個稅貸方多扣即可。
2020 07/06 14:28
84784973
2020 07/06 14:34
工資表的代繳個稅金額比系統(tǒng)的少,下月會補扣,這種情況下會計分錄怎么做好?
meizi老師
2020 07/06 14:39
你好 那你們就補扣 。等著下個月工資發(fā)放的時候 比如工資是100元 本月個稅是5元 上月少扣2元 就是扣7元 個人社保3元 實發(fā)90元 你做 借:應(yīng)付職工薪酬——工資 100貸:其他應(yīng)收款——社保(個人部分) 3應(yīng)交稅費——應(yīng)交個人所得稅 7庫存現(xiàn)金/銀行存款或現(xiàn)金90 即可
84784973
2020 07/06 14:48
好的,那就是不需要做個稅差異的分錄,只需要在支付的時候按實際金額來做應(yīng)交個人所得稅
meizi老師
2020 07/06 14:56
你好 不需要 到時補扣即可
84784973
2020 07/06 17:28
好的,謝謝老師,另外老師,請教下:我公司幫別的公司開發(fā)軟件系統(tǒng),然后再委托別的公司來開發(fā)這個軟件系統(tǒng),等于購買無形資產(chǎn)再出售嗎?請問如何做賬務(wù)處理?
meizi老師
2020 07/06 17:37
你好 借無形資產(chǎn)貸銀行存款。按月攤銷 出售 你做 借銀行存款 累計攤銷 貸無形資產(chǎn) (資產(chǎn)處置損益 做借方還是貸方 看你們余額 )
84784973
2020 07/06 17:43
老師,我購買軟件開發(fā),然后再出售這款軟件。
也是進的無形資產(chǎn)比較好嗎?
我一個合同比如400萬,我先收到了一百萬款,開了一百萬發(fā)票。然后支付給委托開發(fā)方80萬,收到80萬發(fā)票。這種情況應(yīng)該如何做賬呢?能不能用例子說明一下老師
meizi老師
2020 07/06 17:49
你好 1. 你買來主要看用途 你是先自己使用在銷售 計入無形資產(chǎn) 在處理 2. 如果是買來就是為了銷售的 計入庫存商品 3; 你實際業(yè)務(wù)是什么
84784973
2020 07/06 17:53
我就是為了買來銷售的,但因為對方也不是一下子能研發(fā)出來,分三次付款,周期可能長達一年才能驗收得情況下,我先收到了首付款以及支付給實際開發(fā)的乙方首付款,這首付款不能計入庫存商品吧?驗收成功才可以入庫存商品吧?我就是賺中間差價,接開發(fā)合同,然后給別的公司開發(fā),等于分包給幾家公司
meizi老師
2020 07/06 17:55
你好 1. 掛應(yīng)付賬款或者預(yù)付賬款即可 你付款給對方的時候 。 收到研發(fā)成功的軟件 你才計入庫存商品哈 2. 你收到對方的錢也是計入預(yù)收賬款
84784973
2020 07/06 18:04
我已經(jīng)開了發(fā)票和收到發(fā)票了,也是入的預(yù)收賬款和應(yīng)付賬款嗎?
meizi老師
2020 07/06 18:15
你好 是的 因為 你還沒有收到系統(tǒng) 你也無法做收入 你也無法做成本
84784973
2020 07/06 18:20
謝謝老師!
meizi老師
2020 07/06 18:23
沒事的 希望能幫到你 滿意請給予評價
84784973
2020 07/07 09:24
老師,可是我開了票,和收到了發(fā)票,不做收入或者費用成本怎么交稅?
meizi老師
2020 07/07 09:27
你好 你要做繳納稅費 你開票 沒有做收入 你做 借銀行存款貸預(yù)收賬款 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅
84784973
2020 07/07 09:40
那收到的發(fā)票做費用還是?
meizi老師
2020 07/07 09:42
你好 收到的發(fā)票 因為還沒有發(fā)生 先做 借預(yù)付賬款或者應(yīng)付賬款貸銀行存款
84784973
2020 07/07 09:48
那發(fā)票進項我不能抵扣了嗎? 而且聽說預(yù)收繳稅的情況很容易被稅務(wù)核查
meizi老師
2020 07/07 09:52
你好 你可以抵扣的 你如果要著急抵扣 你就做 借預(yù)付賬款 或者應(yīng)付賬款 進項稅貸銀行存款 。 是的 稅局很喜歡查往來科目
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