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上個(gè)月暫估入庫(kù) 借:庫(kù)存商品-暫估 10萬(wàn) 貸:應(yīng)付賬款-暫估 10萬(wàn) 結(jié)轉(zhuǎn)成本 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10萬(wàn) 貸:庫(kù)存商品10萬(wàn) 本月發(fā)票回來(lái)庫(kù)存商品10萬(wàn)(含13%稅) 那我該怎么做賬???

84784951| 提問(wèn)時(shí)間:2020 05/28 14:27
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鄒老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
你好 借;應(yīng)付賬款——暫估10萬(wàn),貸;庫(kù)存商品10萬(wàn) 借;庫(kù)存商品,應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 借;庫(kù)存商品,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本(這個(gè)是對(duì)之前多結(jié)轉(zhuǎn)的成本做紅沖 )
2020 05/28 14:29
84784951
2020 05/28 14:33
那如果我之前暫估的是庫(kù)存商品10萬(wàn),但是現(xiàn)在實(shí)際回來(lái)的發(fā)票是機(jī)器10萬(wàn),那么我又應(yīng)該怎么做賬?
鄒老師
2020 05/28 14:40
你好 借;應(yīng)付賬款——暫估10萬(wàn),貸;庫(kù)存商品10萬(wàn) 借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額),貸;銀行存款等科目 借;庫(kù)存商品,貸;主營(yíng)業(yè)務(wù)成本,把之前結(jié)轉(zhuǎn)的成本紅沖
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