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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)沒抵扣完的部分,做賬是怎么體現(xiàn)出來的。比如本月銷項(xiàng)150元,進(jìn)項(xiàng)稅額100元,那應(yīng)該交的就是50,如果這期只抵扣90的進(jìn)項(xiàng),怎么做賬呢?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時(shí)問隨時(shí)答
速問速答一、交稅50的分錄處理是:
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50
二、如果是留抵增值稅
1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90
借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅90
貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90
2020 05/09 16:48
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