問題已解決

老師,請(qǐng)問進(jìn)項(xiàng)沒抵扣完的部分,做賬是怎么體現(xiàn)出來的。比如本月銷項(xiàng)150元,進(jìn)項(xiàng)稅額100元,那應(yīng)該交的就是50,如果這期只抵扣90的進(jìn)項(xiàng),怎么做賬呢?

84785042| 提問時(shí)間:2020 05/09 16:44
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江老師
金牌答疑老師
職稱:高級(jí)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師
一、交稅50的分錄處理是: 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)150 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)100 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)50 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅50 二、如果是留抵增值稅 1、借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90 借:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) 2、借:應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅90 貸:應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)90
2020 05/09 16:48
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