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老師你好! 我公司本月購進(jìn)一臺設(shè)備,進(jìn)項(xiàng)稅額7萬多,銷項(xiàng)3萬多。 1、多余的4萬多進(jìn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 2、次月從待抵扣進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出抵扣 這兩筆分錄應(yīng)該怎么寫?本月的3萬多銷項(xiàng)都可以進(jìn)行抵扣完不交稅嘛?

84784965| 提問時(shí)間:2019 05/08 22:50
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王雁鳴老師
金牌答疑老師
職稱:中級會(huì)計(jì)師
您好,1,進(jìn)入待抵扣的話,借;固定資產(chǎn),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)(抵扣部分),應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅(待抵扣部分),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目,2、下月抵扣時(shí),借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng),貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣增值稅。 本月的3萬多銷項(xiàng)都可以進(jìn)行抵扣完不交稅。
2019 05/08 23:39
84784965
2019 05/10 13:17
那還需要結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅嘛?比如月末結(jié)轉(zhuǎn) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值求 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)) 借:應(yīng)交稅費(fèi)-銷項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交 這個(gè)步驟還需要嗎
王雁鳴老師
2019 05/10 13:26
您好,規(guī)范操作是需要做的,實(shí)際操作中,可以月末結(jié)轉(zhuǎn),也可以年末一次性結(jié)轉(zhuǎn)的。
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