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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
一般納稅人本月銷項(xiàng)小于進(jìn)項(xiàng)。請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額能抵扣嗎?多余的進(jìn)項(xiàng)稅額怎么辦?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答你好,你是一般計(jì)稅的嗎?如果是的話,可以的,多余的留著以后抵扣。
2023 07/25 09:21
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2023 07/25 09:30
假如銷項(xiàng)稅額是9.進(jìn)項(xiàng)稅額是10.怎樣這會(huì)計(jì)分錄老師,一般納稅人的
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2023 07/25 09:32
它的增值稅都是通過(guò)應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅科目來(lái)核算的。
郭老師
2023 07/25 09:33
借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)、9
應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅1
貸應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10
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