問題已解決

請問老師,購進商品時,貨物發(fā)過來了,沒開發(fā)票,我分錄怎么寫,借:庫存商品,貸:應(yīng)付賬款–暫估嗎

84784954| 提問時間:2019 10/15 16:33
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
鄒老師
金牌答疑老師
職稱:注冊稅務(wù)師+中級會計師
你好,是的,是這樣做購進分錄的
2019 10/15 16:33
84784954
2019 10/15 16:35
原始憑證是什么,對方的銷貨單或出庫單嗎老師,我們自己做的入庫單可以嗎?庫存商品不用寫暫估吧
鄒老師
2019 10/15 16:36
你好,原始憑證就是對方的送貨單和你單位自制的入庫單 庫存商品明細是商品名稱 ,而不需要在庫存商品下面設(shè)置暫估明細的
84784954
2019 10/15 16:54
那我收到對方發(fā)票時怎么寫分錄老師,因為庫存商品的種類實在是太多了,沒辦法一個一個的設(shè)置明細,所以我就寫的電子產(chǎn)品或是其他,這樣可以嗎老師
鄒老師
2019 10/15 16:57
你好,需要根據(jù)商品明細設(shè)置明細科目的 而不能就是 電子產(chǎn)品或是其他這樣設(shè)置明細的
84784954
2019 10/15 19:04
庫存商品用進銷存核算不行嗎老師?這結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候一樣一樣結(jié)轉(zhuǎn)怎么弄啊,工作量太大了
鄒老師
2019 10/15 19:06
你好,庫存商品是用進銷存核算 庫存商品明細多工作量就大的 如果你不分明細,以后如果盤點賬實不符,都無法查明具體是哪個商品明細賬實不符的
84784954
2019 10/15 19:07
我明白了老師,那我就分單個產(chǎn)品設(shè)置明細賬,謝謝您。結(jié)轉(zhuǎn)成本時用出庫單就行吧。
鄒老師
2019 10/15 19:14
你好,結(jié)轉(zhuǎn)成本分錄的附件是出庫單
描述你的問題,直接向老師提問
0/400
      提交問題

      相關(guān)問答

      查看更多

      您有一張限時會員卡待領(lǐng)取

      00:10:00

      免費領(lǐng)取
      Hi,您好,我是基于人工智能技術(shù)的智能答疑助手,如果有什么問題可以直接問我呦~