問(wèn)題已解決

老師好,我公司有一設(shè)備需要報(bào)廢,但設(shè)備尾款未付給供應(yīng)商,公司決定不付尾款,請(qǐng)問(wèn)這筆尾款如何賬務(wù)處理呢,謝謝

84785038| 提問(wèn)時(shí)間:2019 10/10 18:37
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
借應(yīng)付賬款貸營(yíng)業(yè)外收入
2019 10/10 18:55
84785038
2019 10/11 08:49
請(qǐng)問(wèn)可以沖減固定資產(chǎn)嗎?當(dāng)時(shí)是按合同入賬,現(xiàn)在實(shí)際付款金額與合同入賬有差額,借:應(yīng)付賬款, 貸:固定資產(chǎn) 可以這樣處理嗎?
郭老師
2019 10/11 09:23
你好,可以的,
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