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單位外派人員的工資和福利派出單位的工資和福利劃入我司,再由我司統(tǒng)一發(fā)放,我司如何操作

84784960| 提問時間:2019 03/11 16:46
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張艷老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,省會計領(lǐng)軍人才,中級會計師,中級經(jīng)濟(jì)師
就是計入往來科目 收到 借 銀行存款 貸 其他應(yīng)付款 發(fā)放時 借 其他應(yīng)付款 貸 銀行存款/庫存現(xiàn)金
2019 03/11 16:48
84784960
2019 03/11 17:04
如果收到的是福利呢?發(fā)放福利是要憑發(fā)票報銷的
84784960
2019 03/11 17:08
還有收到的金額多我司發(fā)放的金額少
張艷老師
2019 03/11 17:08
這些員工根本不是您公司員工,您公司只是代收代付,不能憑票報銷的。即使報銷也是對方公司的事情。
84784960
2019 03/11 17:08
是我公司外派的員工
84784960
2019 03/11 17:09
但是他在外派公司收到的工資及福利都要返回公司,由本公司再統(tǒng)一發(fā)放
張艷老師
2019 03/11 17:13
這樣的話,您公司還需要給對方公司開具發(fā)票嗎?
84784960
2019 03/11 17:14
如果是實物福利的話我司要開發(fā)票過去嗎
84784960
2019 03/11 17:14
然后在我司發(fā)放又要開發(fā)票領(lǐng)取,不是重復(fù)開票了?
張艷老師
2019 03/11 17:36
剛才又看了一下我們之前的交流問題,想問一下,您公司是勞務(wù)派遣公司吧?如果是這樣的話,對方打入的款項是要這樣處理的。 借:銀行存款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:應(yīng)付職工薪酬-工資等 借:應(yīng)付職工薪酬--工資等 貸:銀行存款等
84784960
2019 03/11 17:55
不是勞務(wù)派遣公司
張艷老師
2019 03/11 18:19
我說一下您這個問題的內(nèi)容,您看是否正確。 您提問的是,您公司向A公司外派員工,A公司負(fù)擔(dān)員工的工資和福利費(fèi),并將款項打給您公司,是這樣的嗎? 如果是的話,請問 1、您公司和A公司簽訂的是什么合同?是基于什么樣的業(yè)務(wù)背景外派的員工? 2、作為一般理解,我的觀點是,這個是您公司向A公司提供勞務(wù)服務(wù),是需要向A公司開具勞務(wù)服務(wù)發(fā)票的。
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