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關(guān)于應交增值稅——進項/銷項的分錄怎樣做呀?

84785023| 提問時間:2019 02/18 14:25
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
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小惑老師
金牌答疑老師
職稱:稅務師,中級會計師
你好,您具體的業(yè)務告訴我一下
2019 02/18 14:26
84785023
2019 02/18 14:41
我們是生產(chǎn)型公司,每月采購原材料,生產(chǎn)成品后銷售,每月交上月的稅金
小惑老師
2019 02/18 14:48
采購材料時 借;原材料 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款 銷售時 借:應收賬款 貸:主營業(yè)務收入 應交稅費-銷項稅額 銷項大于進項 借:應交稅法-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額) 應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 貸:應交稅費-未交增值稅 銷項小于進項 借:應交稅費-應交增值稅(轉(zhuǎn)出未交稅額) 借:應交稅法-應交增值稅(銷項稅額) 貸:應交稅費-應交增值稅(進項稅額)
84785023
2019 02/18 15:06
老師,本月收到材料已入庫但沒有回發(fā)票,下月回票付款,請問怎樣做分錄呀
小惑老師
2019 02/18 15:07
借:原材料 貸:應付賬款 收到發(fā)票后 沖紅上述分錄 借:借;原材料 應交稅費-進項稅額 貸:銀行存款
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