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當(dāng)進項大于銷項,如果做分錄,借應(yīng)交稅費―銷項,應(yīng)交稅費―轉(zhuǎn)出未交增值稅,貸應(yīng)交稅費―進項。這里應(yīng)該用轉(zhuǎn)出未交增值稅還是轉(zhuǎn)出多交增值稅?

84785007| 提問時間:2018 12/23 00:16
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三寶老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,稅務(wù)師
當(dāng)進項大于銷賬,不要做分錄處理
2018 12/23 00:21
84785007
2018 12/23 00:23
嗯,如果做,用哪個合適呢
三寶老師
2018 12/23 00:25
不用做啊。不可以做啊
84785007
2018 12/23 00:27
直接下月抵銷項就行?
三寶老師
2018 12/23 00:34
是的作為下個月的銷賬的抵扣項
84785007
2018 12/23 00:42
只有銷項大于進項才做分錄?
三寶老師
2018 12/23 00:45
當(dāng)月計算出需要交增值稅時(銷項大于進項),要做轉(zhuǎn)出未交增值稅: 借:應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸:應(yīng)交稅金-未交增值稅 下個月交稅: 借:應(yīng)交稅金-未交增值稅 貸:銀行存款 進項稅額和銷項稅額永遠(yuǎn)有余額,不結(jié)轉(zhuǎn),差額要結(jié)轉(zhuǎn)到未交增值稅,也就是你應(yīng)該交的稅。
84785007
2018 12/23 00:47
哦,謝謝老師o(^o^)o
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