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老師,請問當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅,結(jié)轉(zhuǎn)銷項和進(jìn)項借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)借: 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)這兩筆分錄是月末做還是年末把當(dāng)年銷項和進(jìn)項一起結(jié)轉(zhuǎn)?而借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅這筆分錄只要當(dāng)月銷項大于進(jìn)項需交稅就月末做?

84785001| 提問時間:2018 11/21 19:36
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,你寫的分錄前兩筆月末做,年末做都可以,最好月末做,這樣不容易亂,按月整理出來, 最后一筆是月末需要交稅的時候做
2018 11/21 19:38
84785001
2018 11/21 19:41
是這樣的郭老師,審計老師建議前兩筆年末做,原因與納稅申報表一致有這樣說法沒?
郭老師
2018 11/21 19:43
你好,也可以的,但是你結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交增值稅也和你納稅申報表一致的,申報表的年累計等于銷項進(jìn)項年發(fā)生額累計就可以的,一般老會計的做法就是不結(jié)轉(zhuǎn)到轉(zhuǎn)出未交,讓他們一直有余額
84785001
2018 11/21 19:44
所指審計老師不是說咱學(xué)堂老師,是外面的會計師事務(wù)所審計人員
郭老師
2018 11/21 19:48
你好,做賬看你單位自己,你可以年末結(jié)轉(zhuǎn)的,月末年末都沒有錯誤的
84785001
2018 11/21 19:49
您意思是說老會計前兩筆也是年末結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
郭老師
2018 11/21 19:50
你好,不是的,老會計做賬不結(jié)轉(zhuǎn)的,讓它一直有余額
84785001
2018 11/21 19:51
謝謝!
郭老師
2018 11/21 19:52
你好,不用客氣的
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