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轉(zhuǎn)出未交增值稅期初余額在借方這么理解?上月進項大于銷項,那月末結(jié)轉(zhuǎn)進項和銷項時,借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項稅額 貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅,這樣余額不是在貸方嗎

84784966| 提問時間:2019 02/20 22:00
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答疑郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-銷項稅額 借交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交貸應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進項
2019 02/20 22:06
84784966
2019 02/20 22:42
老師,上面圖片是實操課程附件,如果轉(zhuǎn)出未交增值稅在貸方,那就是上月銷項大于進項。那做結(jié)轉(zhuǎn)應(yīng)交未交增值稅時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅。那么也不存在期初余額轉(zhuǎn)出未交增值稅 借方會有余額呀?
答疑郭老師
2019 02/20 22:50
還沒做到結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的一步,只是做完我上面寫的分錄,做完時借應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費-未交增值稅這個沒有余額
84784966
2019 02/20 22:59
老師,圖片中的本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,是表中本期貸方發(fā)生額+期初貸方發(fā)生額-本期借方發(fā)生額-期初借方發(fā)生,即銷-進-期初留抵。我不理解的是如果期初有留抵,那么轉(zhuǎn)出未交增值稅余額這么在借方?
答疑郭老師
2019 02/20 23:02
期初沒有留抵,進項小于銷項不留抵,需要交稅的
84784966
2019 02/20 23:11
老師,我的意思是我看了課程有一筆業(yè)務(wù)是結(jié)轉(zhuǎn)月末增值稅的,后附的增值稅計算表就我上傳的圖。我不理解是期初余額中轉(zhuǎn)出未交增值稅借方有余額?圖里的本月應(yīng)交增值稅14054.16元就是本期貸方發(fā)生額+期初貸方余額-借方發(fā)生額-期初借方余額的計算結(jié)果。
答疑郭老師
2019 02/20 23:15
你是指如果上期借方有余額應(yīng)該這個月交稅也會繳納,也就沒有余額是嘛
84784966
2019 02/20 23:20
我看本月結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的14054.16的推算結(jié)果,期初轉(zhuǎn)出未交增值稅余額在借方,本期銷項+上期銷項-本期進項-上期進項-期初轉(zhuǎn)出未交增值稅=本月應(yīng)交未交增值稅。這么看轉(zhuǎn)出未交增值稅算上期留抵,可是如果上期留抵,那么轉(zhuǎn)出未交增值稅不是應(yīng)該是貸方余額才對嗎?
答疑郭老師
2019 02/20 23:52
應(yīng)交增值稅=銷項稅額-(進項稅額-進項稅額轉(zhuǎn)出)+出口退稅。
84784966
2019 02/21 06:50
老師,視頻課程里月末結(jié)轉(zhuǎn)未交增值稅為14504.16=395931.62+32500+12940+510000-505000-45000-387317.46。我看了2遍。老師,這個附表轉(zhuǎn)出未交增值稅借方余額是不是設(shè)計錯誤?
答疑郭老師
2019 02/21 08:28
這個是學(xué)堂的實操嗎?你去下面吐槽問下
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