問題已解決
公司一直都是進(jìn)項大于銷項,所以平時都是不做分錄的,現(xiàn)在年底了應(yīng)交增值稅借方余額,下面只有進(jìn)項和銷項余額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答你好,第一種,可以不做處理。第二種作這樣處理,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019 01/08 09:39
閱讀 442