問題已解決

公司一直都是進(jìn)項大于銷項,所以平時都是不做分錄的,現(xiàn)在年底了應(yīng)交增值稅借方余額,下面只有進(jìn)項和銷項余額,年底需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?

84785024| 提問時間:2019 01/08 09:33
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莊老師
金牌答疑老師
職稱:高級會計師,中級會計師,審計師
你好,第一種,可以不做處理。第二種作這樣處理,借應(yīng)交稅費一未交增值稅,應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(銷項稅額),貸應(yīng)交稅費一應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)
2019 01/08 09:39
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