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【問題】
內(nèi)部審計和外部審計的區(qū)別是什么?
【回答】
內(nèi)部審計和外部審計是兩種不同的審計方式,主要區(qū)別如下:
1. 審計對象不同:內(nèi)部審計是由企業(yè)內(nèi)部的專業(yè)審計人員對企業(yè)內(nèi)部的管理、運(yùn)營、財務(wù)等方面進(jìn)行審計;而外部審計是由獨(dú)立的審計機(jī)構(gòu)對企業(yè)的財務(wù)報表進(jìn)行審計。
2. 審計目的不同:內(nèi)部審計的主要目的是評估企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性、管理水平的合理性和風(fēng)險管理的可靠性,以提供對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的建議;而外部審計的主要目的是評估企業(yè)財務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性,以保證其符合財務(wù)報告準(zhǔn)則和法規(guī)的要求。
3. 審計方式不同:內(nèi)部審計主要采用問卷調(diào)查、訪談、數(shù)據(jù)分析等方法,以評估企業(yè)內(nèi)部控制制度的有效性和管理水平的合理性;而外部審計主要采用抽樣檢查、資料核對、會計分析等方法,以評估企業(yè)財務(wù)報表的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
4. 審計結(jié)果不同:內(nèi)部審計的結(jié)果主要是提供對企業(yè)內(nèi)部經(jīng)營管理的建議,以改進(jìn)企業(yè)內(nèi)部控制制度和管理水平;而外部審計的結(jié)果主要是提供對企業(yè)財務(wù)報表的審計意見,以保證其真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性。
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