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老師,印花稅是按合同額繳稅嗎?最后結(jié)算金額減少,印花稅怎么退
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:09
#稅務(wù)師#
你好,是得按合同金額來,這個(gè)不退的。 比如你簽訂了5萬的合同,按5萬交了印花稅,然后實(shí)際只履行了4萬,這個(gè)1萬是不退的。
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老師,去年工資沒發(fā),去年的個(gè)稅沒申報(bào),今年還能補(bǔ)申報(bào)嗎
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/11 16:48
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)的話是可以補(bǔ)的,可以
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141題沒10股送2股這個(gè)老是分不清以2022.7.1算權(quán)重還是以2022年1.1為權(quán)重
小朵老師
??|
提問時(shí)間:04/17 12:03
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 送股是按照2022.7.1計(jì)算權(quán)重的,是以2022年1月1日的總數(shù)為基礎(chǔ)。
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紅太陽家具廠為增值稅一般納稅人,主要從事實(shí)木地板生產(chǎn)銷告業(yè)務(wù),2024年2月發(fā)生下列業(yè)務(wù): (1)外購一批實(shí)木素板,取得增值稅專用發(fā)票注明金額100萬元;另支付運(yùn)費(fèi)3萬元,取得增值稅普通發(fā)票。 (2)將上述外購已稅素板50%連續(xù)生產(chǎn)A型實(shí)木地板,當(dāng)月對外銷售取得不含稅銷售額50萬元。 (3)將上述外購已稅素板50%委托乙廠加工B型實(shí)木地板,當(dāng)月加工完畢全部收回,乙廠收取不含稅加工費(fèi)5萬元,開具增值稅專用發(fā)票。乙萬同類實(shí)木地板不含稅售價(jià)為65萬元。 根據(jù)上述資料,計(jì)算紅太陽家具廠本月的應(yīng)交消費(fèi)稅和乙廠代收代繳的消費(fèi)稅(地板消費(fèi)稅稅率 5%)
敏敏老師.
??|
提問時(shí)間:04/15 11:12
#稅務(wù)師#
對于委托加工業(yè)務(wù),如果受托方有同類消費(fèi)品銷售價(jià)格,則按照受托方的同類消費(fèi)品銷售價(jià)格計(jì)算消費(fèi)稅;如果沒有,則按照組成計(jì)稅價(jià)格計(jì)算。 組成計(jì)稅價(jià)格 = (材料成本 + 加工費(fèi)) ÷ (1 - 消費(fèi)稅稅率) 現(xiàn)在,我們根據(jù)題目給出的信息,逐步計(jì)算消費(fèi)稅。 紅太陽家具廠A型實(shí)木地板的消費(fèi)稅為:25000元。 乙廠代收代繳的消費(fèi)稅(B型實(shí)木地板)為:32500元。
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這些哪些業(yè)務(wù)涉及到謝謝
薇老師
??|
提問時(shí)間:04/15 20:41
#稅務(wù)師#
您好, 下面是這些服務(wù)領(lǐng)域的主要業(yè)務(wù)內(nèi)容: 郵政服務(wù): 郵件寄遞:包括國內(nèi)和國際信函、包裹的寄遞。 郵政匯兌和郵政儲(chǔ)蓄:提供資金的匯兌和儲(chǔ)蓄服務(wù)。 郵票發(fā)行及集郵票品制作、銷售:發(fā)行郵票和相關(guān)收藏品的制作與銷售。 出版物發(fā)行:包括報(bào)紙、期刊、圖書等出版物的發(fā)行。 特殊服務(wù):如機(jī)要通信、義務(wù)兵通信、盲人讀物和革命烈士遺物的免費(fèi)寄遞等。 郵政金融業(yè)務(wù):如郵政儲(chǔ)蓄、匯兌等金融服務(wù)。 郵政物流:涉及郵件和包裹的物流配送。 電子商務(wù):通過郵政渠道進(jìn)行的電子商務(wù)活動(dòng)。 郵政代理業(yè)務(wù):包括各類郵政相關(guān)的代理服務(wù)。 其他業(yè)務(wù):根據(jù)國家規(guī)定開展的其他郵政服務(wù)業(yè)務(wù) 。 建筑服務(wù): 建筑服務(wù)通常包括建筑設(shè)計(jì)、建筑施工、建筑維修和保養(yǎng)、建筑項(xiàng)目管理等。這些服務(wù)涉及從項(xiàng)目規(guī)劃、設(shè)計(jì)、施工到維護(hù)的各個(gè)階段。 生活服務(wù): 生活服務(wù)是一個(gè)廣泛的概念,包括各種日常生活中的服務(wù),如餐飲服務(wù)、住宿服務(wù)、家政服務(wù)、醫(yī)療服務(wù)、教育服務(wù)、娛樂服務(wù)等。這些服務(wù)旨在滿足人們在日常生活中的各種需求。
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老師,廣告費(fèi)100萬匯算清繳時(shí)怎么計(jì)算,多少可以扣,多少不可以扣
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:06
#稅務(wù)師#
你好,如果都是有發(fā)票的,按收入15%以內(nèi)計(jì)算扣除,超過的部分結(jié)轉(zhuǎn)以后年度扣除
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請問老師,圖片這些樣品,增值稅和企業(yè)所得稅都要視通銷售嗎?
丁小丁老師
??|
提問時(shí)間:04/15 22:10
#稅務(wù)師#
您好!是贈(zèng)送給客戶了嗎?自產(chǎn)的樣品贈(zèng)送給客戶,增值稅要視同銷售,企業(yè)所得稅也要視同銷售
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有商事合伙和民事合伙的區(qū)別?分別指什么
樸老師
??|
提問時(shí)間:04/17 11:04
#稅務(wù)師#
1.法律基礎(chǔ)與目的:商事合伙是基于商法設(shè)立的,主要目的是從事生產(chǎn)經(jīng)營、商品銷售等商事活動(dòng),并以營利為目的。而民事合伙則是基于民法設(shè)立的,它更多地向社會(huì)提供專業(yè)服務(wù),不以營利為主要目的。 2.名稱與登記:商事合伙需要進(jìn)行登記,因此必須有自己的名稱。而民事合伙則不需要進(jìn)行登記,也不需要有自己的名稱。 3.責(zé)任與關(guān)系:商事合伙可以以自己的名義從事民商事活動(dòng),其取得的財(cái)產(chǎn)歸合伙企業(yè)所有,并不直接歸合伙人共有。因此,在責(zé)任承擔(dān)上,各個(gè)合伙人對于合伙企業(yè)的債權(quán)人有先訴抗辯權(quán)。而民事合伙的經(jīng)營所得歸屬全體合伙人共有,民事合伙人也不能以合伙的名義對外從事民商事活動(dòng)。 4.內(nèi)部關(guān)系:商事合伙更加注重合伙人之間的集合性,可以被視為一種基于合伙合同而成立的享有特定權(quán)利和承擔(dān)相應(yīng)義務(wù)的組織體。而民事合伙則更強(qiáng)調(diào)合伙人之間的權(quán)利義務(wù)關(guān)系,更接近于一種契約性共同體。
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我們公司去年注冊的,股東是一家有限公司,去年前期都是股東公司借款給子公司做日常經(jīng)營開支的,現(xiàn)在想把這部分往來借款轉(zhuǎn)為實(shí)收資本,可以嗎?
東老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:23
#稅務(wù)師#
你好,這個(gè)可以轉(zhuǎn)為實(shí)收資本的
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我公司近期被稅務(wù)老師告知有銷無進(jìn)。我公司為服務(wù)類企業(yè),成本多以人員工資、辦公費(fèi)用、廣告推廣為主,其他成本較少,難以取得進(jìn)項(xiàng)發(fā)票。因我公司為新成立企業(yè),成本票較少,后期業(yè)務(wù)量增大,成本票也會(huì)逐步增多。特此說明,我公司進(jìn)銷項(xiàng)均為真實(shí)業(yè)務(wù),有合同、發(fā)票、回單為證。我這樣寫情況說明可以嗎,主要原因是因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)票少,開票量比較大
王曉曉老師
??|
提問時(shí)間:05/11 15:02
#稅務(wù)師#
因我公司為新成立企業(yè),成本票較少,后期業(yè)務(wù)量增大,成本票也會(huì)逐步增多。 你好 這句話建議不要寫 因?yàn)槟銈儚V告服務(wù)業(yè)后期就是業(yè)務(wù)量多 成本票正常也不會(huì)多 因?yàn)橹饕€是人工
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乙公司債務(wù)重組利潤影響為什么不用公允26減賬面?
小敏敏老師
??|
提問時(shí)間:06/28 11:20
#稅務(wù)師#
你好,同學(xué),債務(wù)重組中債務(wù)人是按賬面價(jià)值計(jì)算其他收益的,公允價(jià)值是用來計(jì)算銷項(xiàng)稅額的。
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能告訴我題目問的和 答案有什么關(guān)系?
波德老師
??|
提問時(shí)間:06/07 19:28
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,租賃的固定資產(chǎn)不應(yīng)該做為固定資產(chǎn)管理,直接記入費(fèi)用
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建筑企業(yè)經(jīng)營范圍有調(diào)試及技術(shù)服務(wù),那光伏板清洗,如何開票,稅務(wù)編碼
郭老師
??|
提問時(shí)間:04/28 17:27
#稅務(wù)師#
你好,你們發(fā)生了什么業(yè)務(wù)的?
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@賈apple老師,這個(gè)如果更正財(cái)報(bào)會(huì)不會(huì)罰款扣信用分呢
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/15 13:48
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好, 財(cái)報(bào)不會(huì)的, 主要是稅報(bào), 財(cái)報(bào) 也主要是看 年報(bào)財(cái)報(bào)
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房地產(chǎn)公司完工年度匯算清繳時(shí),地下沒有產(chǎn)權(quán)的非人防車位參加開發(fā)總成本的分?jǐn)倖?/a>
樸老師
??|
提問時(shí)間:06/28 11:15
#稅務(wù)師#
地下沒有產(chǎn)權(quán)的非人防車位是否參加開發(fā)總成本的分?jǐn)?,需要根?jù)具體情況和當(dāng)?shù)氐亩愂照邅泶_定。 一般來說,房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)的地下車位可以分為產(chǎn)權(quán)車位、無產(chǎn)權(quán)非人防車位和人防車位三種。對于產(chǎn)權(quán)車位,其成本通常可以按照一定的方法分?jǐn)偟娇墒勖娣e中。而對于人防車位,根據(jù)相關(guān)規(guī)定,其開發(fā)成本通常已經(jīng)全部分?jǐn)偟狡渌墒勖娣e中,在討論涉稅事項(xiàng)時(shí),一般只計(jì)算收入,成本按0處理。
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應(yīng)急搶險(xiǎn)工程合同需要繳納印花稅嗎?這個(gè)算什么應(yīng)稅憑證?
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/15 17:01
#稅務(wù)師#
你好,應(yīng)急搶險(xiǎn)工程合同不需要繳納印花稅
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從給付義務(wù)和次給付義務(wù)分別是什么意思,這兩者有什么區(qū)別?后合同義務(wù)什么意思?
法律老師
??|
提問時(shí)間:11/12 16:06
#稅務(wù)師#
從給付義務(wù),是指輔助主給付義務(wù)的義務(wù),它并不決定債的關(guān)系類型,但債權(quán)人可以就從給付義務(wù)獨(dú)立訴請履行。 次給付義務(wù),是指當(dāng)原給付義務(wù)在履行過程中,因特定事由發(fā)生變化而產(chǎn)生的義務(wù)。這兩個(gè)是分別依據(jù)不同的分類標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的分類,沒有可對比性。 后合同義務(wù),是指合同之債消滅后,當(dāng)事人為了維護(hù)給付效果或者為了協(xié)助相對方終了善后事務(wù)所負(fù)擔(dān)的作為或者不作為義務(wù)。
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請問老師,這題為什么不是2353-初始購買價(jià)100*(21.2-0.2)
朝朝老師
??|
提問時(shí)間:04/28 14:46
#稅務(wù)師#
您好,親,正在計(jì)算稍后回復(fù)
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某商場(一般納稅人)與其供貨企業(yè)達(dá)成協(xié)議,按銷售量掛鉤進(jìn)行平銷返利。2023年4月向供貨方購進(jìn)商品取得增值稅專用發(fā)票,注明價(jià)款150萬元、進(jìn)項(xiàng)稅額19.5萬元,當(dāng)月按平價(jià)全部銷售,月末供貨方向該商場支付返利6.8萬元,計(jì)算當(dāng)月準(zhǔn)予抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額為()萬元。
朱小慧老師
??|
提問時(shí)間:01/22 16:19
#稅務(wù)師#
您好,解答如下 應(yīng)沖減進(jìn)項(xiàng)稅金=6.8÷(1+13%)×13%=0.78(萬元),當(dāng)期可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額=19.5-0.78=18.72
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老師,上市公司分配利潤叫股息,那普通公司呢?紅利嗎?
鄒剛得老師
??|
提問時(shí)間:04/28 09:54
#稅務(wù)師#
你好,普通公司就是分紅
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@賈apple老師,這個(gè)表什么情況下要填寫怎么填寫
apple老師
??|
提問時(shí)間:04/15 15:44
#稅務(wù)師#
同學(xué)你好,這個(gè)表的意思是說 國內(nèi)企業(yè),投資 外資企業(yè),
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全年用工人數(shù)怎么計(jì)算?1-3月0人,4-12月每月都是4人
宋生老師
??|
提問時(shí)間:04/17 15:20
#稅務(wù)師#
你好!你現(xiàn)在是填哪個(gè)表。一般是填期末數(shù)
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第3個(gè)條件與第4個(gè)條件,凈利潤為5000,1.為什么調(diào)整凈利潤的時(shí)候,要用5000+400-(2400-1200) 2.第5個(gè)條件繼續(xù)獲得30%的股權(quán),寫分錄的時(shí)候?yàn)槭裁促J方資本公積股本溢價(jià)2000×15-2000×1-800=27200是不對的??
薇老師
??|
提問時(shí)間:04/28 00:28
#稅務(wù)師#
您好,能發(fā)一解析看一下么?
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老師求助這道題!求求
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:05/10 14:21
#稅務(wù)師#
當(dāng)期可以抵扣進(jìn)項(xiàng)合計(jì)是 6.5+7.8+6*9%=14.84
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老師,領(lǐng)導(dǎo)買的手機(jī)怎么入賬
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:05/10 11:42
#稅務(wù)師#
是開的公司的發(fā)票計(jì)入固定資產(chǎn)
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老師好!問題:農(nóng)產(chǎn)品加工出口企業(yè),如果在所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)上年農(nóng)產(chǎn)品收購發(fā)票上有關(guān)農(nóng)戶的個(gè)人信息錯(cuò)誤,比如身份證號(hào)碼有誤,發(fā)票上的金額及真實(shí)性都沒有錯(cuò)誤,我現(xiàn)在只需要沖紅原收購發(fā)票并開具正確的發(fā)票就可以了嗎?是否需要把原來已入賬的進(jìn)項(xiàng)作轉(zhuǎn)出,或者調(diào)整出口退稅申報(bào)等步驟?
郭老師
??|
提問時(shí)間:05/31 08:49
#稅務(wù)師#
是的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 之前有出口退稅也有影響的
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2023年匯算清繳填寫工資薪資要包含2023年1月發(fā)放2022年12月份工資?2 023年職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表這個(gè)數(shù)據(jù)怎么填寫?
小菲老師
??|
提問時(shí)間:04/15 09:43
#稅務(wù)師#
同學(xué),你好 不是,是寫屬于2023年的工資薪資
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)某酒類股份有限公司為增值稅一般納稅人,2019年2月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)為某企業(yè)特制一批白酒,用自產(chǎn)原漿白酒500斤勾兌58°白酒1000斤,無同類白酒的銷售價(jià)格,68°白酒生產(chǎn)成本為250元/斤。 (2)用外購已稅原漿白酒勾兌46°白酒4,000斤,銷售1,000斤,不含稅出廠價(jià)250元/斤。 (3)銷售給下屬公司42°白酒500斤,不含稅出廠價(jià)100元/斤,稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)為銷售價(jià)格明顯偏低,上月銷售公司對外銷售同類白酒的平均價(jià)格為 220元/斤。 (4)移送一批60°白酒給自設(shè)的非獨(dú)立核算門市部,同批次白酒不含稅出廠價(jià)格260元/斤,門市部銷售360斤,不含稅價(jià)300元/斤。 已知:白酒的成本利潤率為10%,白酒消費(fèi)稅稅率為20%,定額稅率0.5元/斤,白酒消費(fèi)稅計(jì)稅價(jià)格核定比例為60%。 要求:根據(jù)上述資料,依次計(jì)算每筆業(yè)務(wù)的消費(fèi)稅及當(dāng)月消費(fèi)稅總額,寫出詳細(xì)過程
暖暖老師
??|
提問時(shí)間:04/15 11:04
#稅務(wù)師#
你好需要計(jì)算做好了發(fā)給你題目
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老師,有限合伙企業(yè)有自然人股東和法人組織股東,合伙企業(yè)創(chuàng)造了利潤,該如何繳稅呢?
東老師
??|
提問時(shí)間:04/16 16:24
#稅務(wù)師#
你好,您的意思是交什么稅,是嗎?
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提問:美金收款出具的形式發(fā)票品名是是一定要跟報(bào)關(guān)單上的品名保持一致么
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:05/11 12:03
#稅務(wù)師#
您好,這個(gè)是需要保持一致的
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