問題已解決

老師好!問題:農(nóng)產(chǎn)品加工出口企業(yè),如果在所得稅匯算前發(fā)現(xiàn)上年農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票上有關(guān)農(nóng)戶的個(gè)人信息錯(cuò)誤,比如身份證號(hào)碼有誤,發(fā)票上的金額及真實(shí)性都沒有錯(cuò)誤,我現(xiàn)在只需要沖紅原收購(gòu)發(fā)票并開具正確的發(fā)票就可以了嗎?是否需要把原來已入賬的進(jìn)項(xiàng)作轉(zhuǎn)出,或者調(diào)整出口退稅申報(bào)等步驟?

84784957| 提問時(shí)間:2023 05/31 08:49
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級(jí)會(huì)計(jì)師
是的 需要進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 之前有出口退稅也有影響的
2023 05/31 08:50
84784957
2023 05/31 08:57
具體的操作方法及步驟能說下嗎?第一次遇到這事
84784957
2023 05/31 09:00
原來的進(jìn)項(xiàng)是計(jì)算抵扣,不是按票抵扣的
郭老師
2023 05/31 09:06
你開紅字發(fā)票 然后重新開 紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
郭老師
2023 05/31 09:06
然后藍(lán)字發(fā)票正常做進(jìn)項(xiàng)就可以
84784957
2023 05/31 09:10
農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)型出口企業(yè),進(jìn)項(xiàng)是月底一批進(jìn)行計(jì)算抵扣的,怎么轉(zhuǎn)?轉(zhuǎn)了后出口退稅申報(bào)怎么改?
郭老師
2023 05/31 09:12
你當(dāng)時(shí)這些發(fā)票抵扣了多少能分出來 能的話抵扣多少轉(zhuǎn)出多少 出口退稅的找你退稅科,看下之前的出口退稅申報(bào)表還能修改吧
84784957
2023 05/31 09:23
改不了,退稅都退了,還怎么改
郭老師
2023 05/31 09:24
改不了 你就改增值稅 其他的就不修改了
84784957
2023 05/31 09:24
不涉及金額錯(cuò)誤,也是在所得稅匯算期間,沖紅后錯(cuò)開,直接反映在現(xiàn)在不可以嗎?
郭老師
2023 05/31 09:25
增值稅就是在這個(gè)月 之前的都不修改 所得稅不影響
84784957
2023 05/31 09:29
您前面說的轉(zhuǎn)出,修改出口退稅申報(bào)可不是說在現(xiàn)在???
郭老師
2023 05/31 09:31
出口退稅是之前的 你現(xiàn)在開了負(fù)數(shù)發(fā)票進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出是開負(fù)數(shù)發(fā)票當(dāng)月 只有出口退稅是之前 其他的都是當(dāng)月 進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出增值稅你下去修改之前的不合理 發(fā)票那個(gè)時(shí)候沒開負(fù)數(shù)咋轉(zhuǎn)出 你修改之前的進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,全都繳稅不是,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是這個(gè)月開出來的
84784957
2023 05/31 09:37
也就是說,以前的出口退稅申報(bào),增值稅申報(bào)及賬務(wù)都不需要?jiǎng)?,只在本月把錯(cuò)誤的發(fā)票更正過來,按現(xiàn)在更正后正常的數(shù)據(jù)計(jì)算并申報(bào)出口退稅及賬務(wù)處理就可以,是吧?
郭老師
2023 05/31 09:37
是對(duì)的 是這么做的
84784957
2023 05/31 09:38
謝謝老師!明白了
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