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出口收入報(bào)增值稅時(shí)填寫在哪一欄?是填無票收入那一欄嗎
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/28 13:15
#稅務(wù)#
如果是外貿(mào)企業(yè),出口收入應(yīng)填寫在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》的第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)” 或 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)”,同時(shí)將其匯總計(jì)入《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表(一般納稅人適用)》主表的第 8 欄 “免稅銷售額” 中。 具體來說,在《增值稅及附加稅費(fèi)申報(bào)表附列資料(一)》中: 第 18 欄 “三、免抵退稅”“貨物及加工修理修配勞務(wù)”:反映適用免抵退稅政策的出口貨物、加工修理修配勞務(wù)。如果外貿(mào)企業(yè)出口的是服務(wù),則要將銷售額填寫在 “服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)” 這一相同欄次。 主表中: 第 8 欄 “免稅銷售額”:填寫納稅人本期按照稅法規(guī)定免征增值稅的銷售額和適用零稅率的銷售額,但零稅率的銷售額中不包括適用免、抵、退稅辦法的銷售額。營業(yè)稅改征增值稅的納稅人,服務(wù)、不動(dòng)產(chǎn)和無形資產(chǎn)有扣除項(xiàng)目的,本欄應(yīng)填寫扣除之前的免稅銷售額。
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您好,不是集團(tuán)的母子公司之間借款可以無息么?可以比照集團(tuán)母子公司之間借款么?需要繳納增指稅么?如果不需要繳納增值稅怎么解釋?
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/28 13:13
#稅務(wù)#
不可以 這種需要視同銷售了 增值稅按金融服務(wù),一般納稅人6% 小規(guī)模的1%
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老師,發(fā)票增額,稅局要求實(shí)地核查,需要準(zhǔn)備什么資料
樸老師
??|
提問時(shí)間:10/28 13:09
#稅務(wù)#
發(fā)票增額時(shí),稅局實(shí)地核查一般需要準(zhǔn)備以下資料: 一、企業(yè)基本資料 營業(yè)執(zhí)照副本原件及復(fù)印件:證明企業(yè)的合法經(jīng)營身份。 稅務(wù)登記證副本原件及復(fù)印件:體現(xiàn)企業(yè)的稅務(wù)登記信息。 組織機(jī)構(gòu)代碼證原件及復(fù)印件(如已三證合一則無需提供)。 法定代表人身份證原件及復(fù)印件:用于核實(shí)企業(yè)負(fù)責(zé)人身份。 公司章程:展示企業(yè)的組織架構(gòu)和內(nèi)部管理規(guī)定。 二、經(jīng)營情況資料 近半年或一年的財(cái)務(wù)報(bào)表(資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表):反映企業(yè)的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果,讓稅務(wù)機(jī)關(guān)了解企業(yè)的規(guī)模和盈利能力。 銀行對賬單:顯示企業(yè)的資金往來情況,證明企業(yè)的資金實(shí)力和業(yè)務(wù)活躍度。 購銷合同:提供近期的大額購銷合同,包括采購合同和銷售合同,以說明企業(yè)業(yè)務(wù)增長對發(fā)票增額的需求。合同應(yīng)包含合同雙方名稱、合同金額、合同期限、貨物或服務(wù)明細(xì)等關(guān)鍵信息。 運(yùn)輸單據(jù):如貨物運(yùn)輸?shù)奶釂?、快遞單等,證明業(yè)務(wù)的實(shí)際發(fā)生和貨物的流轉(zhuǎn)情況。 庫存清單:詳細(xì)列出企業(yè)的庫存商品種類、數(shù)量、金額等信息,體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營規(guī)模和庫存管理情況。 三、發(fā)票使用情況資料 現(xiàn)有發(fā)票領(lǐng)購簿:展示企業(yè)當(dāng)前的發(fā)票領(lǐng)用情況。 已開具發(fā)票的存根聯(lián)和記賬聯(lián):稅務(wù)機(jī)關(guān)可能會(huì)抽查部分已開具發(fā)票,檢查發(fā)票的真實(shí)性和合規(guī)性。 發(fā)票管理制度:包括發(fā)票的申領(lǐng)、開具、保管、核銷等流程和規(guī)定,證明企業(yè)有規(guī)范的發(fā)票管理體系。 四、其他資料 場地證明:如房產(chǎn)證或租賃合同,證明企業(yè)有固定的經(jīng)營場所。如果是租賃場地,還需提供租金支付憑證。 企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營場所的照片:包括辦公區(qū)域、倉庫、生產(chǎn)車間等,讓稅務(wù)機(jī)關(guān)直觀了解企業(yè)的經(jīng)營環(huán)境。 企業(yè)人員情況說明:如員工名單、崗位設(shè)置、社保繳納證明等,體現(xiàn)企業(yè)的人力資源配置和經(jīng)營穩(wěn)定性。
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老師,我想問一下,公司在2021年開具的增值稅專用發(fā)票,金額有200多萬,因?yàn)閷Ψ阶兏斯久郑砸笪抑匦麻_據(jù),但是發(fā)票有兩聯(lián),只給我退回一聯(lián),我能給他重新開具嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/28 13:05
#稅務(wù)#
在這種情況下,由于只退回了一聯(lián)發(fā)票,存在風(fēng)險(xiǎn)。正確的做法是要求對方完整退回所有聯(lián)的原發(fā)票,然后注銷后重新開具新的增值稅專用發(fā)票。如果只退回一聯(lián),可能會(huì)導(dǎo)致重復(fù)開票和稅務(wù)問題。建議先解決完整退票問題再進(jìn)行重開。
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經(jīng)營期現(xiàn)金流量每年150折現(xiàn)到經(jīng)營期初,為什么沒有一起折現(xiàn)到建設(shè)期初,只有投資額折現(xiàn)到建設(shè)期初。
樸老師
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提問時(shí)間:10/28 12:55
#稅務(wù)#
在這個(gè)問題中,經(jīng)營期現(xiàn)金流量每年 150 萬元折現(xiàn)到經(jīng)營期初是為了確定經(jīng)營期現(xiàn)金流量的現(xiàn)值總和。而投資額折現(xiàn)到建設(shè)期初是因?yàn)橥顿Y是在建設(shè)期初發(fā)生的,需要將其按照要求的投資報(bào)酬率折現(xiàn)到同一時(shí)間點(diǎn),以便與經(jīng)營期現(xiàn)金流量的現(xiàn)值進(jìn)行比較,從而計(jì)算凈現(xiàn)值。 如果將經(jīng)營期現(xiàn)金流量也一起折現(xiàn)到建設(shè)期初,那么計(jì)算過程會(huì)變得復(fù)雜且可能會(huì)出現(xiàn)重復(fù)計(jì)算的問題。因?yàn)榻?jīng)營期現(xiàn)金流量是在經(jīng)營期內(nèi)逐年產(chǎn)生的,與建設(shè)期的投資時(shí)間點(diǎn)不同,分別進(jìn)行折現(xiàn)更符合實(shí)際情況和計(jì)算邏輯。 具體來說,本題中采用先將經(jīng)營期現(xiàn)金流量折現(xiàn)到經(jīng)營期初,即使用年金現(xiàn)值系數(shù)(P/A, 8%, 13)和(P/A, 8%, 3)之差來確定經(jīng)營期現(xiàn)金流量在經(jīng)營期初的現(xiàn)值總和,然后再將建設(shè)期的投資額折現(xiàn)到建設(shè)期初,兩者相減得到凈現(xiàn)值。這樣的計(jì)算方法更加清晰和準(zhǔn)確地反映了項(xiàng)目的投資價(jià)值。
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老師,一個(gè)項(xiàng)目和總公司是不用的兩個(gè)地方,所以開發(fā)票時(shí)就要在項(xiàng)目本地預(yù)繳稅款,其中工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按開票的不含稅金額的0.12%預(yù)繳的,是怎么回事?正常情況下工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是按工資總額的2%交嗎?
小菲老師
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提問時(shí)間:10/28 12:54
#稅務(wù)#
同學(xué),你好 有工會(huì)經(jīng)費(fèi)是按開票的不含稅金額的0.12%預(yù)繳的,截圖嗎?你有預(yù)繳個(gè)稅嗎》
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老師您好,我們老板有兩家公司法人都是他自己本人,都是一般納稅人,有真實(shí)咨詢業(yè)務(wù),互相開票有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:37
#稅務(wù)#
您好!如果兩家公司之間的交易是真實(shí)的、合法的,并且能夠提供相應(yīng)的交易證明(如合同、發(fā)票等),那么互相開票本身是沒有問題的。但是請確保交易的真實(shí)性和合規(guī)性,避免因虛開發(fā)票等行為帶來的風(fēng)險(xiǎn)。
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房產(chǎn)稅是房東交的嗎 還是租賃者?怎么交
小鎖老師
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提問時(shí)間:10/28 12:37
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)是房東繳納的,不是租賃者,按照租賃收入乘以12%
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你好,問一下,個(gè)體戶名稱是訊飛英語通AI智習(xí)館問一下,申報(bào)名稱行業(yè)應(yīng)該填什么?
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:35
#稅務(wù)#
您好, 這個(gè)選服務(wù)行來就可以
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老師您好!個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以變更為公司小規(guī)模納稅嗎?
劉艷紅老師
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提問時(shí)間:10/28 12:32
#稅務(wù)#
個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以變更為公司小規(guī)模納稅。 根據(jù)《中華人民共和國增值稅暫行條例實(shí)施細(xì)則》第二十八條的規(guī)定,小規(guī)模納稅人的標(biāo)準(zhǔn)為:從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)的納稅人,以及以從事貨物生產(chǎn)或者提供應(yīng)稅勞務(wù)為主,并兼營貨物批發(fā)或者零售的納稅人,年應(yīng)征增值稅銷售額在50萬元以下的;除上述規(guī)定以外的納稅人,年應(yīng)稅銷售額在80萬元以下的。這意味著,無論企業(yè)類型如何,只要滿足上述條件,都可以成為小規(guī)模納稅人。 需要注意的是,雖然個(gè)人獨(dú)資企業(yè)可以變更為公司小規(guī)模納稅,但這一過程可能涉及到稅務(wù)登記、會(huì)計(jì)核算等方面的調(diào)整和變更
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給員工在兩個(gè)公司都交了個(gè)人所得稅,可以在另一家公司在下一個(gè)月少填一半的收入來遞減多交的個(gè)人所得稅可以嗎?兩家公司都是自己的
郭老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:22
#稅務(wù)#
可以 發(fā)放的也得是一樣的 和申報(bào)個(gè)稅的一樣
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公司注冊資金420萬,我占股10%是42萬,第三季度財(cái)務(wù)報(bào)表未分配利潤虧損是 -76278,所有者權(quán)益是4123721,我現(xiàn)在要把股權(quán)轉(zhuǎn)讓出去,請問作價(jià)合適?怎么算?
東老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:15
#稅務(wù)#
您好,看所有者權(quán)益金額4123721*10%,一般來說你的轉(zhuǎn)讓價(jià)格不能低于這個(gè)金額
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哪些圖書可以開9個(gè)點(diǎn)的稅率
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:14
#稅務(wù)#
圖書的增值稅率一般分為三類:教育類圖書、兒童圖書以及科技圖書通??梢赃m用9%的稅率。具體適用稅率還需根據(jù)最新的稅務(wù)政策及圖書的具體分類來確定。
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老師。請問,公司從基本賬戶轉(zhuǎn)出一筆企業(yè)網(wǎng)銀非基本戶代發(fā)工資過度性款,這個(gè)分錄怎么做
堂堂老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:14
#稅務(wù)#
當(dāng)公司從基本賬戶通過企業(yè)網(wǎng)銀轉(zhuǎn)出非基本戶代發(fā)的工資款時(shí),會(huì)涉及到兩個(gè)賬戶的資金流動(dòng)。分錄可以這樣做: 借:應(yīng)付職工薪酬(或相應(yīng)的工資發(fā)放賬戶) 貸:銀行存款(基本賬戶) 這樣的分錄反映了從公司的基本賬戶中減少了相應(yīng)的款項(xiàng),用于支付員工工資。
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職工醫(yī)保與操作停保了,怎么重新恢復(fù)
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:13
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)再重新增員就可以了
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開發(fā)票必須錢要進(jìn)公戶嗎
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/28 12:01
#稅務(wù)#
您好,一般來說是這樣的,但也有些收現(xiàn)金的
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開給個(gè)人的發(fā)票抬頭怎么寫
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:58
#稅務(wù)#
開給個(gè)人的發(fā)票,發(fā)票抬頭一般填寫個(gè)人的姓名。如果是專用發(fā)票,還需要提供個(gè)人的身份證號(hào)碼。具體情況可以根據(jù)發(fā)票使用要求和個(gè)人需求來確定。
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耕地流轉(zhuǎn)開票的項(xiàng)目名稱是什么
劉艷紅老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:57
#稅務(wù)#
耕地流轉(zhuǎn)開票的項(xiàng)目名稱是“土地使用權(quán)出讓金及補(bǔ)償費(fèi)”。 這一稅目編碼為17050000,專門用于標(biāo)識(shí)土地流轉(zhuǎn)過程中涉及的費(fèi)用支付和憑證開具。在進(jìn)行土地流轉(zhuǎn)時(shí),流出方和流入方會(huì)協(xié)商確定土地流轉(zhuǎn)的費(fèi)用,包括租金、轉(zhuǎn)讓費(fèi)或其他相關(guān)費(fèi)用。支付完成后,根據(jù)實(shí)際收取的費(fèi)用,流出方作為開票主體應(yīng)開具相應(yīng)的收據(jù)或發(fā)票,確保發(fā)票的合法性和合規(guī)性
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調(diào)整報(bào)表中的凈資產(chǎn)可以怎么調(diào)整
文文老師
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提問時(shí)間:10/28 11:56
#稅務(wù)#
增加實(shí)收資本,公司出現(xiàn)盈利或虧損,分紅均可以引起凈資產(chǎn)變化
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怎樣增加個(gè)稅申報(bào)辦理人員
文文老師
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提問時(shí)間:10/28 11:47
#稅務(wù)#
【我要辦稅】—【綜合信息報(bào)告】—【身份信息報(bào)告】—【一照一碼戶登記信息變更】模塊提交申請。
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客戶一般納稅人,想注銷,有存貨1041元,我給做了一筆營業(yè)外支出-賠付款,稅務(wù)要問的話,怎么回答合理呢
宋生老師
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提問時(shí)間:10/28 11:46
#稅務(wù)#
你好,你就說這個(gè)保管不善,報(bào)廢了。
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外地出差的路費(fèi)打車費(fèi),租車費(fèi),算是交通費(fèi)還是差旅費(fèi)
小智老師
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提問時(shí)間:10/28 11:43
#稅務(wù)#
外地出差的路費(fèi)、打車費(fèi)和租車費(fèi)通常歸類為差旅費(fèi)。差旅費(fèi)用主要包括出差期間的交通費(fèi)、食宿費(fèi)等,所以這些費(fèi)用都可以算作差旅費(fèi)中的一部分。
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假如會(huì)計(jì)利潤超過了300萬。但是經(jīng)過調(diào)整,應(yīng)納稅所得額不超過300萬,員工人數(shù)不超過300人。資產(chǎn)總額不超過5000萬,屬于小型微利企業(yè)嗎?
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:39
#稅務(wù)#
按調(diào)整后的利潤判斷是否滿足小微
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房產(chǎn)租賃的個(gè)人所得稅稅率?應(yīng)納稅所得額怎么計(jì)算
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:37
#稅務(wù)#
你好這個(gè)個(gè)稅,這個(gè)個(gè)稅的話如果是住房是10%。如果是商業(yè)用房是20%。 這個(gè)就是不含稅收入減去各項(xiàng)稅費(fèi)
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好的老師,可以補(bǔ)記是嗎
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:37
#稅務(wù)#
請直接提問財(cái)會(huì)問題,老師這邊幫您解答。
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電子稅務(wù)局出口退稅所屬期不自動(dòng)跳轉(zhuǎn)了,9月份申報(bào)退稅了,10月份錄信息還顯示是所屬期是9月,稅務(wù)后臺(tái)可以操作嗎
宋生老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:37
#稅務(wù)#
你好,這個(gè)你問一下當(dāng)?shù)?2366看看,正常你申報(bào)了之后,在下個(gè)月他就會(huì)自動(dòng)跳的。
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我們公司給別的企業(yè)代加工藍(lán)牙耳機(jī),現(xiàn)在主要原料由甲方提供,我們提供人工及輔料,請問一下發(fā)票怎么開合適
家權(quán)老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:36
#稅務(wù)#
就是開*勞務(wù)* 代加工藍(lán)牙耳機(jī)
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直系親屬間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓有未分配利潤,需要繳納分紅個(gè)稅再進(jìn)行轉(zhuǎn)讓嗎?
小智老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:35
#稅務(wù)#
直系親屬間的股權(quán)轉(zhuǎn)讓,如果涉及未分配利潤,通常需要先對這部分利潤進(jìn)行分配并繳納相應(yīng)的個(gè)人所得稅,之后才能進(jìn)行股權(quán)轉(zhuǎn)讓。這是因?yàn)槲捶峙淅麧檶儆诠纠鄯e的利潤,轉(zhuǎn)讓時(shí)視為利潤分配。
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老師我們公司報(bào)駕校費(fèi)和會(huì)計(jì)學(xué)堂實(shí)操可以報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?怎么記入費(fèi)呢
文文老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:30
#稅務(wù)#
可以報(bào)銷這個(gè)費(fèi)用可以抵扣企業(yè)所得稅
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銷售的本子,圖書,印刷品稅率是幾個(gè)點(diǎn)
小鎖老師
??|
提問時(shí)間:10/28 11:30
#稅務(wù)#
您好,這個(gè)的話稅率是屬于13個(gè)點(diǎn)的,這種是屬于貨物
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