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老師您好,2023年12月應(yīng)計提第四季度企業(yè)所得稅,但是我在2024年1月計提的 做的分錄是 借:所得稅費用 1萬 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅 1萬。 審計事務(wù)所再審計時提出,本來屬于23年度的費用不應(yīng)計入24年度,所以我進行了更正 更正分錄是 借:以前年度損益調(diào)整 1萬 貸:所得稅費用 1萬 這樣更正是否正確? 然后在24年1月的時候,結(jié)轉(zhuǎn)期間損益,又做了 借:本年利潤--利潤分配 -1萬 貸:所得稅費用 -1萬;同時結(jié)轉(zhuǎn)以前年度損益調(diào) 借:利潤分配-未分配利潤 1萬 貸:以前年度損益調(diào)整 1萬 這么做對嗎?這樣當(dāng)月利潤表,所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅,有些混亂

光年莫| 提問時間:11/15 15:02
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
對的 正確的,因為跨年了,用以前年度損益調(diào)整來做。
11/15 15:03
郭老師
11/15 15:03
他這么結(jié)轉(zhuǎn),是所得稅費用月末結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤,然后以前年度損益調(diào)整月末也是沒有余額的。他結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配,未分配利潤后面兩個是結(jié)轉(zhuǎn)到。
光年莫
11/15 15:11
這樣當(dāng)月利潤表,所得稅費用項目出現(xiàn)了-1萬元所得稅,這里有問題嗎
郭老師
11/15 15:11
沒有問題的,本年累計是正確的。
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