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老師:如果5月2日發(fā)貨,5月30日開發(fā)票,那是在5月2日就確認(rèn)收入而不是5月30日,是這樣嗎?還是因?yàn)榘l(fā)貨和開發(fā)票都在5月份,所以在5月份確認(rèn)收入就可以,不用具體哪一天? 這兩個(gè)哪個(gè)對(duì)?

m93379088| 提問時(shí)間:05/31 20:40
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bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
您好 所以在5月份確認(rèn)收入就可以,不用具體哪一天 這個(gè)對(duì)的哈
05/31 20:41
m93379088
05/31 21:19
老師,也就是說沒有哪個(gè)公司是一天一記賬的唄,都是一個(gè)月一記分錄就可以唄?
bamboo老師
05/31 21:22
對(duì)的 或者一個(gè)星期都可以的 只要在這個(gè)月
m93379088
05/31 21:44
老師麻煩1.2.兩道題分別回答一下唄?謝謝
bamboo老師
05/31 21:45
1、5月份對(duì)方已經(jīng)驗(yàn)收入庫了嗎 給送貨單簽字了嗎 2、5月份開了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月份開具發(fā)票后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
m93379088
05/31 22:26
1.是的,已經(jīng)驗(yàn)收簽字,那增值稅在哪個(gè)月交,分錄怎么寫?2.如果是5月份開票、6月份交貨,那就是確認(rèn)收入需要在5月份了唄,就不能按照會(huì)計(jì)準(zhǔn)則寫的交付時(shí)間(6月份)確認(rèn)收入了唄?
bamboo老師
05/31 22:29
1 增值稅5月繳納 做未開票收入 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額 6月份開具發(fā)票后 把5月份的未開票收入紅沖 然后再根據(jù)開具的發(fā)票寫分錄就好了 2、 收入5月誒呦確認(rèn)啊 您看我后面寫的2 的分錄 分5 6月份各自寫的啊
bamboo老師
05/31 22:30
2、5月份開了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月份發(fā)貨后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入
m93379088
05/31 22:36
老師第二種情況繳納增值稅應(yīng)該在5月還是6月,確認(rèn)收入應(yīng)該在5月還是6月?
bamboo老師
05/31 22:37
第二種情況繳納增值稅應(yīng)該在5月,確認(rèn)收入應(yīng)該是6月
m93379088
05/31 22:50
那五月份的分錄里需要寫:應(yīng)收賬款XXX嗎?還是什么都不用寫直接在6月份寫主營(yíng)業(yè)務(wù)收入XXX?
bamboo老師
06/01 06:41
5月份開了發(fā)票 增值稅賬5月份繳納 借:應(yīng)收賬款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 6月份發(fā)貨后 借:應(yīng)收賬款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 您看我寫的分錄
m93379088
06/01 08:44
老師,您這個(gè)分錄里,怎么應(yīng)收賬款都在借方呢?
bamboo老師
06/01 09:02
開了發(fā)票 應(yīng)收賬款是 在借方啊 收款回來才在貸方
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